Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0182/23 inzercia Trnavsko Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 regionPRESS 36252417 41,28 € 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0179/23 občerstvenie - KK Chemickej olympiády kategórie "C" Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JABY, s.r.o. 54149002 58,00 € 28.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0178/23 občerstvenie - KK Fyzikálnej olympiády kategórie "B,C,D" Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JABY, s.r.o. 54149002 26,00 € 28.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0177/23 občerstvenie - KK Biologickej olympiády kategórie "E" Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JABY, s.r.o. 54149002 42,00 € 28.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0174/23 Výdavky spojené s Kurzom na ochranu života a zdravia - 46 žiakov Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Vaše výlety, s.r.o. 47872071 3 910,00 € 26.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFJ0083/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 123,28 € 26.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0175/23 čistiace a hygienické potreby Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 PRAKTIK CÍFER s.r.o. 47814608 1 674,23 € 26.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0171/23 zvuková technika na vonkajšie ozvučenie pre potreby krúžkov Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ján Hrčka - Agency J.H. 33201340 3 300,00 € 26.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0170/23 tonery Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 649,80 € 24.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0183/23 prenájom rohoží za obdobie 24.4.2023 - 21.5.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Lindstrom 35742364 82,94 € 24.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0173/23 Výdavky spojené s Kurzom na ochranu života a zdravia - 64 žiakov Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Vaše výlety, s.r.o. 47872071 5 440,00 € 23.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0168/23 EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 168,00 € 22.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFJ0082/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 424,51 € 22.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0167/23 spotrebný hygienický tovar - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MARK bal 36241610 115,32 € 19.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DFJ0081/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 621,50 € 19.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFB0172/23 ubytovanie a strava - škola v prírode (22 detí+3 dospelí) Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Súkromná škola v prírode PLANINKA 37984543 2 252,40 € 19.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0191/23 IT služby, IT materiál Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Peter Bartok - SECOM 40253091 109,97 € 19.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0190/23 IT služby a IT technika pre potreby krúžkovej činnosti Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Peter Bartok - SECOM 40253091 2 719,84 € 19.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFJ0080/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 AG FOODS SK 34144579 233,75 € 18.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFB0169/23 oprava aukotvenie rebrín v telocvični Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JMKE s.r.o. 52633055 300,00 € 18.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFJ0079/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 284,04 € 17.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFJ0078/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 1 320,39 € 17.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFB0165/23 služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 SANET 17055270 149,37 € 16.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFB0201/23 Obnovenie domény gymholleho.sk od 28.4.2023 do 27.4.2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 365 services, s.r.o. 44056877 20,40 € 16.05.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0160/23 odvoz kuchynského odpadu za 4/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Fidelity Trade 50254081 100,80 € 12.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFJ0077/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 831,61 € 12.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB0261/23 Prevádzkovanie a údržba horúcovodnej výmenníkovej stanice, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV za 4/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 752,84 € 12.05.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0158/23 kreslo Todos, modrá farba - 2 ks Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 OKAY Slovakia, spol. s r.o. 35825979 324,24 € 11.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB0162/23 interiérové vybavenie do relaxačnej zóny - grant Nadácie VÚB Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Sedooz s.r.o. 46359338 1 406,40 € 11.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFB0166/23 maliarske a natieračské práce Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Pavol Macháč 35176164 2 203,60 € 11.05.2023 18.05.2023 Faktúra