Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0210/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za jún 2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 672,00 € 08.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFB0209/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za jún 2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 666,00 € 08.06.2023 20.06.2023 Faktúra
DFB0198/23 čistiace prostriedky - kyselina citrónová - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 50,40 € 07.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFJ0091/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 338,98 € 07.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFK0002/23 Rekonštrukcia športového areálu Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 VAAT, spol. s r.o. 45585954 31 439,26 € 07.06.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0199/23 Balíček Naša Strava.sk PLUS - 6/2023 - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 94,80 € 06.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0196/23 interiérové vybavenie - šatňové sedadlo Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 insGraf s.r.o. 47078839 344,70 € 06.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0197/23 kancelárske potreby Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 200,68 € 06.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0200/23 zverejnenie inzerátu Trnavsko Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 regionPRESS 36252417 41,28 € 05.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0206/23 doprava - škola v prírode (22 detí+3 dospelí) Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 AD Tornado 47243881 240,00 € 02.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0189/23 asc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 699,00 € 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0186/23 elektromontážne práce za mesiac jún 2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Elektro KMK 31436552 634,62 € 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0202/23 otočný držiak na telefón s kĺbovým ramenom Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 109,08 € 02.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFJ0090/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MLYNPEK 50320157 226,07 € 02.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFJ0089/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 160,58 € 02.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFJ0088/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 24,53 € 02.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0193/23 telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 5/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 58,00 € 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0192/23 telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 5/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 339,86 € 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0188/23 výkon zodpovednej osoby - OOÚ na 6/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0187/23 dodávka plynu na obdobie 1.6.2023 - 30.6.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 226,76 € 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0184/23 elektrická energia na obdobie 1.6.2023 - 30.6.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 1 144,75 € 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
DFJ0087/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 750,78 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0185/23 spotrebný tovar - plastový ECO riad Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MARK bal 36241610 43,36 € 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0195/23 dodávka tepla za obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 902,47 € 31.05.2023 08.06.2023 Faktúra
DFJ0086/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 1 556,05 € 31.05.2023 08.06.2023 Faktúra
DFJ0085/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 83,21 € 31.05.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0194/23 Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 535,78 € 31.05.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0205/23 vodné, stočné za obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 701,29 € 31.05.2023 15.06.2023 Faktúra
DFJ0084/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 272,99 € 30.05.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB0176/23 pečiatka TRODAT Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 TEGRA PLUS s.r.o. 51453258 32,16 € 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra