Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0249/23 kancelárske potreby pre učiteľov Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 343,84 € 19.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFB0240/23 oprava traktorovej kosačky Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Záhradná technika Šupa 11906022 322,20 € 14.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0239/23 odvoz kuchynského odpadu za 6/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Fidelity Trade 50254081 117,60 € 12.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0238/23 vzdelávací program - Viac ako peniaze Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO 42166292 60,00 € 12.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFJ0107/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 41,86 € 11.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFJ0106/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 34,84 € 11.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFS0003/23 catering pre zamestnancov pri príležitosti ukončenia šk.roka 2022/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Luboš Novota - BENALDO 50486420 910,00 € 10.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0242/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ - 7/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 672,00 € 07.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0241/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO - 7/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 666,00 € 07.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFJ0105/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MLYNPEK 50320157 131,81 € 06.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0232/23 Balíček Naša Strava.sk PLUS - 7/2023 - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 94,80 € 06.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0245/23 Výroba dreveného nábytku - projekt - komunitný verejnoprospešný projekt žiakov Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Marcel Čuba 43743536 450,00 € 06.07.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0237/23 Pravidelná štvrťročná skúška činnosti zariadenia EPS na III.Q 2023, výmena akumulátorov Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Security systems 44295588 336,00 € 04.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0233/23 Lektorovanie úvodu do mentoringu študentov + manuál (II. časť) Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Inštitút Agora 21 54437211 1 500,00 € 04.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFJ0104/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 138,76 € 04.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0234/23 údržba Microsoft Office 365 za obdobie 1.4.2023 - 30.6.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MiT Trade s.r.o. 51908751 300,00 € 04.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0247/23 Predplatné mesačníka PaM 2024 - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Poradca s.r.o. 36371271 110,00 € 04.07.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0231/23 Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 03/2023-05/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 26,00 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFJ0103/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 648,09 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0226/23 kancelárske potreby, školská krieda Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 BEBI 44981465 12,24 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFJ0102/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 348,66 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0225/23 služby pevnej siete za obdobie 1.6.2023 - 30.6.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 299,44 € 01.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0224/23 služby mobilnej siete za obdobie 1.6.2023 - 30.6.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 58,00 € 01.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0222/23 výkon zodpovednej osoby na 7/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 01.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0223/23 plyn na obdobie 1.7.2023 - 31.7.2023 - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 226,76 € 01.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0220/23 elektrická energia na obdobie 1.7.2023 - 31.7.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 1 144,75 € 01.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0229/23 Registračný poplatok do programu Zelená škola na šk.rok 2023/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 35998407 542,90 € 30.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0228/23 toner Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 85,08 € 30.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0236/23 dodávka tepla za obdobie 1.6.2023 - 30.6.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 730,80 € 30.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0227/23 spotrebný údržbársky materiál Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 112,51 € 30.06.2023 13.07.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »