Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0228/24 Pre potreby školy, z prostriedkov participatívneho rozpočtu, objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 IMPOL TRADE s.r.o. 28569181 14,90 € 17.10.2024 23.10.2024 Objednávka
DFB0379/24 maliarske natier. páce - zasadačka / z 2% OZ Naše GJH/ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Pavol Macháč 35176164 981,00 € 17.10.2024 24.10.2024 Faktúra
0137/24 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 1 374,28 € 16.10.2024 16.10.2024 Objednávka
0138/24 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 64,98 € 16.10.2024 16.10.2024 Objednávka
DFJ0130/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 1 717,78 € 16.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFJ0129/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 64,98 € 16.10.2024 23.10.2024 Faktúra
0225/24 Objednávame u Vás dodanie tovaru a IT služby podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Peter Bartok - SECOM 40253091 701,28 € 15.10.2024 21.10.2024 Objednávka
DFB0372/24 tonery - škola Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 37,15 € 15.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0376/24 IT služby - servis notebook, projektor , NB, Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Peter Bartok - SECOM 40253091 701,28 € 15.10.2024 24.10.2024 Faktúra
0134/24 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 687,70 € 14.10.2024 14.10.2024 Objednávka
0135/24 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 732,32 € 14.10.2024 14.10.2024 Objednávka
0136/24 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 222,38 € 14.10.2024 14.10.2024 Objednávka
0220/24 Objednávame u Vás spotrebný materiál Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 37,15 € 14.10.2024 17.10.2024 Objednávka
DFJ0128/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 687,70 € 14.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFJ0127/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 824,37 € 14.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFJ0126/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 1 063,48 € 14.10.2024 23.10.2024 Faktúra
DFB0370/24 sanitácia - výdajník na balenú vodu Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 52,68 € 14.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0366/24 odvoz biollogicky rozlož. kuchyn. a reštaur. odpadu za 9/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Fidelity Trade 50254081 105,00 € 14.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0367/24 čistiace prostriedky Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ANEX Slovakia, s. r. o. 51708515 160,08 € 14.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0375/24 IT činnosti a podpora za obdobie 7-9/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MiT Trade plus s.r.o. 55363814 300,00 € 13.10.2024 24.10.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »