Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0016/24 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 386,69 € 31.01.2024 31.01.2024 Objednávka
0027/24 Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Miroslav Prvý - RSP 40197131 124,56 € 31.01.2024 01.02.2024 Objednávka
DFB0020/24 Lyžiarsky kurz Ski Tále, Nízke Tatry od 28.1. do 2.2.2024 - 45 žiakov Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Vaše výlety, s.r.o. 47872071 6 750,00 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFJ0011/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MLYNPEK 50320157 171,11 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFJ0012/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 386,69 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0044/24 vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 encare, s.r.o. 52302555 560,16 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0042/24 vodné, stočné za 1/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 1 983,13 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 LK Ski Tále, Nízke Tatry od 28.1. do 2.2.2024 - 45 žiakov - príspevok žiakov Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Vaše výlety, s.r.o. 47872071 7 650,00 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 čistiace prostriedky - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Miroslav Prvý - RSP 40197131 124,56 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 odučené hodiny AJ externým učiteľom za 1/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Your Choice - jazyková škola 50670972 880,00 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0035/24 hygienické a čistiace potreby Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 PRAKTIK CÍFER s.r.o. 47814608 1 761,59 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0033/24 servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 301,20 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 746,40 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0039/24 prenájom rohoží za obdobie 1.1.2024 - 28.1.2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Lindstrom 35742364 85,39 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 vyúčtovanie dodávky tepla za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 663,67 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
Zmluva č. 4/2024/GymTt Zmluva o spolupráci pri realizácii vzdelávacieho programu "Skúsenosťou k úspechu" Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 00160466 Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. 42166292 0,00 € 30.01.2024 08.12.2024 31.01.2024 Ing. Marianna Katreniaková riaditeľka Zmluva
0026/24 Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 85,08 € 30.01.2024 01.02.2024 Objednávka
0028/24 Objednávame u Vás spotrebný tovar, podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 300,64 € 30.01.2024 02.02.2024 Objednávka
DFB0022/24 toner Brother black Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 85,08 € 30.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 online seminár PAM 39.00 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 13.02.2024 Faktúra