Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0026/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 186,90 € 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFJ0025/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 789,66 € 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0029/24 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 687,82 € 21.02.2024 02.03.2024 Objednávka
Zmluva č. 8/2024/GymTt Darovacia zmluva Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 00160466 Koloman Kertész Bagala 17572045 100,00 € 20.02.2024 20.02.2024 20.02.2024 Ing. Marianna Katreniaková riaditeľka Zmluva
DFB0061/24 LK Ski Tále, Nízke Tatry od 18.2. do 23.2.2024 - 43 žiakov Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Vaše výlety, s.r.o. 47872071 6 450,00 € 20.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0060/24 LK Ski Tále, Nízke Tatry od 18.2. do 23.2.2024 - 43 žiakov - príspevok žiakov Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Vaše výlety, s.r.o. 47872071 7 310,00 € 20.02.2024 26.02.2024 Faktúra
0040/24 Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MARK bal 36241610 190,50 € 19.02.2024 20.02.2024 Objednávka
0028/24 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 177,89 € 19.02.2024 20.02.2024 Objednávka
0041/24 Objednávame u Vás službu pre potreby školskej jedálne podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Miroslav Prvý - RSP 40197131 181,92 € 19.02.2024 21.02.2024 Objednávka
0042/24 Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 18,43 € 19.02.2024 23.02.2024 Objednávka
DFB0062/24 oprava umývačky riadu COMENDA - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Miroslav Prvý - RSP 40197131 181,92 € 19.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0057/24 hygienické a čistiace potreby - ŠJ, ECO poháre Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MARK bal 36241610 190,50 € 19.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0056/24 nástupné školenie zamestnancov v oblasti BOZP, PO CO, prvej pomoci - 2 osoby škola, 1 osoba ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 45,00 € 19.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0065/24 toner Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 18,43 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0026/24 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 1 542,98 € 16.02.2024 16.02.2024 Objednávka
0027/24 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 192,52 € 16.02.2024 17.02.2024 Objednávka
0038/24 Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 10,22 € 16.02.2024 17.02.2024 Objednávka
0039/24 Objednávame u Vás kancelársky tovar pre potreby školy Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 204,95 € 16.02.2024 20.02.2024 Objednávka
DFB0054/24 ocot 12 ks - čistiaci prostriedok ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 10,22 € 16.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0055/24 kancelárske potreby Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 204,95 € 16.02.2024 21.02.2024 Faktúra