DFJ0026/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
186,90 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0025/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
789,66 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0029/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
687,82 € |
21.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 8/2024/GymTt |
Darovacia zmluva |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Koloman Kertész Bagala |
17572045 |
|
100,00 € |
20.02.2024 |
|
20.02.2024 |
20.02.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0061/24 |
LK Ski Tále, Nízke Tatry od 18.2. do 23.2.2024 - 43 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
6 450,00 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
LK Ski Tále, Nízke Tatry od 18.2. do 23.2.2024 - 43 žiakov - príspevok žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 310,00 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0040/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
190,50 € |
19.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0028/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
177,89 € |
19.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0041/24 |
Objednávame u Vás službu pre potreby školskej jedálne podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
181,92 € |
19.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0042/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
18,43 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0062/24 |
oprava umývačky riadu COMENDA - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
181,92 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/24 |
hygienické a čistiace potreby - ŠJ, ECO poháre |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
190,50 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
nástupné školenie zamestnancov v oblasti BOZP, PO CO, prvej pomoci - 2 osoby škola, 1 osoba ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
45,00 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
18,43 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0026/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 542,98 € |
16.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0027/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 192,52 € |
16.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0038/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
10,22 € |
16.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0039/24 |
Objednávame u Vás kancelársky tovar pre potreby školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
204,95 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0054/24 |
ocot 12 ks - čistiaci prostriedok ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
10,22 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
204,95 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |