Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0070/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 372,66 € 10.05.2024 22.05.2024 Faktúra
Zmluva č. 30/2024/GymTt Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 00160466 Trnavský samosprávny kraj 37836901 10 584,00 € 09.05.2024 10.05.2024 Ing. Marianna Katreniaková riaditeľka Zmluva
0095/24 Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 KRPA Slovakia spol. s r.o. 30229138 88,06 € 09.05.2024 14.05.2024 Objednávka
0092/24 Objednávame u Vás službu, súvisiacu s upevňovaním vzťahov v kolektíve a s ukončením školského roka Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 rivertrips s.r.o. 45396868 590,00 € 07.05.2024 08.05.2024 Objednávka
DFB0168/24 špeciálno-poradenská služba za 4/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva 37990462 50,00 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFJ0069/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 135,49 € 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB0170/24 tonery Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 424,03 € 07.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0091/24 Objednávame u Vás občerstvenie Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JABY, s.r.o. 54149002 136,00 € 06.05.2024 06.05.2024 Objednávka
DFB0167/24 dodávka zemného plynu za obdobie 1.4.-30.4.2024 - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 141,10 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0166/24 Balíček Naša strava.sk PLUS - 5/2024 ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 94,80 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0070/24 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 405,31 € 03.05.2024 03.05.2024 Objednávka
0071/24 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 872,47 € 03.05.2024 03.05.2024 Objednávka
0072/24 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 1 307,58 € 03.05.2024 03.05.2024 Objednávka
0073/24 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MLYNPEK 50320157 0,00 € 03.05.2024 03.05.2024 Objednávka
Zmluva č. 27/2024/GymTt Zmluva BIO kat. E Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 00160466 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 650,00 € 03.05.2024 14.07.2024 03.05.2024 Ing. Marianna Katreniaková riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 28/2024/GymTt Zmluva na CHO kat. C Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 00160466 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 650,00 € 03.05.2024 16.07.2024 03.05.2024 Ing. Marianna Katreniaková riadtieľka Zmluva
Zmluva č. 29/2024/GymTt Zmluva FO kat. BCD Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 00160466 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 426,00 € 03.05.2024 15.07.2024 03.05.2024 Ing. Marianna Katreniaková riaditeľka Zmluva
0093/24 Objednávame u Vás spotrebný materiál: náhradné náplne do OKI 853 (informácie), kabinet ANJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 424,03 € 03.05.2024 10.05.2024 Objednávka
DFJ0064/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 124,58 € 03.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFJ0066/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MLYNPEK 50320157 319,04 € 03.05.2024 14.05.2024 Faktúra