Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 32/2024/GymTt Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom IT Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 00160466 MiT Trade plus s.r.o. 55363814 0,00 € 17.05.2024 17.05.2024 Ing. Marianna Katreniaková riaditeľ školy Zmluva
0077/24 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 351,67 € 17.05.2024 20.05.2024 Objednávka
0079/24 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 AG FOODS SK 34144579 261,26 € 17.05.2024 20.05.2024 Objednávka
0100/24 Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Edusteps 52152219 1 000,00 € 17.05.2024 22.05.2024 Objednávka
DFJ0074/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 AG FOODS SK 34144579 261,26 € 17.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFJ0072/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 1 307,58 € 17.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB0175/24 služby počítačovej siete SANET za apríl - jún 2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 SANET 17055270 149,37 € 16.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0177/24 servisná prehliadka CHÚV , výmena filtr. vložky Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 141,40 € 16.05.2024 28.05.2024 Faktúra
Zmluva č. 31/2024/GymTt Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 00160466 Trnavský samosprávny kraj 37836901 1,20 € 15.05.2024 15.12.2024 16.05.2024 Ing. Marianna Katreniaková riaditeľka Zmluva
0075/24 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 413,58 € 14.05.2024 15.05.2024 Objednávka
DFJ0071/24 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 872,47 € 14.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFS0004/24 vyúčt. fa k ZDF 0009/24 tech. zabez. "Splav Malého Dunaja Tomášikovo" Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 rivertrips s.r.o. 45396868 590,00 € 14.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0174/24 Oprava . plyn varná panvica MARENO Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Miroslav Prvý - RSP 40197131 132,00 € 14.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0179/24 servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 5/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 301,20 € 14.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0178/24 servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 5/2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 746,40 € 14.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0176/24 kanc.potreby - mat. zabezp. na olympiády Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 100,19 € 14.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0096/24 Objednávame u Vás službu pre potreby školskej jedálne podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Miroslav Prvý - RSP 40197131 132,00 € 13.05.2024 15.05.2024 Objednávka
0097/24 Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 100,19 € 13.05.2024 17.05.2024 Objednávka
DFB0172/24 obálky C5 doručenka Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 KRPA Slovakia spol. s r.o. 30229138 88,06 € 13.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0074/24 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 372,66 € 10.05.2024 10.05.2024 Objednávka