Zmluva č. 32/2024/GymTt |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom IT |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
MiT Trade plus s.r.o. |
55363814 |
|
0,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľ školy |
Zmluva |
0077/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 351,67 € |
17.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
0079/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
261,26 € |
17.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
0100/24 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Edusteps |
52152219 |
|
1 000,00 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0074/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
261,26 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0072/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 307,58 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/24 |
služby počítačovej siete SANET za apríl - jún 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/24 |
servisná prehliadka CHÚV , výmena filtr. vložky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
141,40 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 31/2024/GymTt |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1,20 € |
15.05.2024 |
|
15.12.2024 |
16.05.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
0075/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
413,58 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0071/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
872,47 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0004/24 |
vyúčt. fa k ZDF 0009/24 tech. zabez. "Splav Malého Dunaja Tomášikovo" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
rivertrips s.r.o. |
45396868 |
|
590,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/24 |
Oprava . plyn varná panvica MARENO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
132,00 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/24 |
kanc.potreby - mat. zabezp. na olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
100,19 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0096/24 |
Objednávame u Vás službu pre potreby školskej jedálne podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
132,00 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
0097/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
100,19 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0172/24 |
obálky C5 doručenka |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
30229138 |
|
88,06 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0074/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 372,66 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |