0039/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
504,21 € |
12.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0054/24 |
Objednávame u Vás občerstvenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
256,00 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0091/24 |
tonery OKI - 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
685,44 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 2/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
142,80 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
maliarske a natieračské práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 569,80 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0057/24 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
875,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 20/2024/GymTt |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Ministerstvo školstva ,vedy,výskumu a športu SR |
164381 |
|
46 020,75 € |
12.03.2024 |
|
30.06.2025 |
03.04.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riadteľka |
Zmluva |
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 47/2021/GymTt) |
Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráci - PF TRUNI |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta |
|
|
94,50 € |
11.03.2024 |
|
30.06.2024 |
11.03.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
0038/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
213,62 € |
11.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0058/24 |
Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
194,16 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0097/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0037/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 503,44 € |
08.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 13/2024/GymTt |
Zmluva o MO kat Z9 |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
420,00 € |
08.03.2024 |
|
30.06.2024 |
11.03.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 14/2024/GymTt |
Zmluva na BIO kat. C |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
650,00 € |
08.03.2024 |
|
30.06.2024 |
11.03.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 15/2024/GymTt |
Zmluva na BIO kat, A,B |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
1 050,00 € |
08.03.2024 |
|
30.06.2024 |
11.03.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riadieľka |
Zmluva |
Zmluva č. 16/2024/GymTt |
Zmluva na GO kat. A,B,C,D,Z |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
500,00 € |
08.03.2024 |
|
30.06.2024 |
11.03.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFJ0036/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 503,44 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
dodávka plynu za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
148,08 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
Licencie na používanie e-kníh - programovanie v Pythone |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Peter Kučera |
000000002 |
|
287,20 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |