0070/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
209,40 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0071/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
153,72 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0134/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ,PZ a TZ za 1.4.2024 - 30.4.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO od 1.4.2024 - 30.4.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/24 |
hygienické potreby pap.utierky, servítky... |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
153,72 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/24 |
vyúčtovanie tepla za rok 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 337,17 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0054/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 727,09 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0051/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 727,09 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 3/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0052/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
611,62 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0053/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 344,27 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0069/24 |
Objednávame u Vás občerstvenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
266,00 € |
04.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0050/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
250,28 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0048/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 627,07 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0049/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
564,60 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/24 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 12/2023 - 2/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,14 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 21/2024/GymTt |
Zmluva na CHO kat. B |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
650,00 € |
03.04.2024 |
|
30.06.2024 |
03.04.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 22/2024/GymTt |
Zmluva na FO kat. E |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
430,00 € |
03.04.2024 |
|
30.06.2024 |
03.04.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 23/2024/GymTt |
Zmluva na CHO kat. D |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
680,00 € |
03.04.2024 |
|
30.06.2024 |
03.04.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |