0436/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
210,75 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
0437/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
293,53 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
0225/23 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
330,00 € |
21.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0397/23 |
valce OKI do kopírky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
330,00 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0153/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
192,19 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0155/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
293,53 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0154/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
315,91 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0221/23 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Penta, s.r.o. |
35899468 |
|
107,65 € |
20.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
0223/23 |
Objednávame u Vás drogériový tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
60,25 € |
20.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
0434/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
214,50 € |
20.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0394/23 |
gél na pranie OOPP (upratovačky, pracovníčky ŠJ) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
60,25 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0395/23 |
2 ks batérií Avacom RBC113 batériový kit pre renováciu - náhrada za APC do záložného zdroja |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Penta, s.r.o. |
35899468 |
|
107,65 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0231/23 |
Objednávame u Vás tlač + grafickú úpravu dokumentov: |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Laris Print s. r. o. |
55735495 |
|
91,00 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0404/23 |
vianočné pozdravy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Laris Print s. r. o. |
55735495 |
|
91,00 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0473/23 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva" - č.2 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
48,40 € |
20.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0218/23 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
112,44 € |
16.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
0432/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 866,26 € |
16.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
0433/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
163,50 € |
16.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0388/23 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/23 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
112,44 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |