0004/23 |
Objednávame u Vás služby spojené s poskytnutím lyžiarskeho kurzu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 680,00 € |
05.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
DFJ0002/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
910,66 € |
05.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0001/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 065,42 € |
05.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0001/23 |
Objednávame u Vás technické činnosti v rozsahu potrebnom vykonať v roku 2023: |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
7 992,00 € |
03.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
0002/23 |
Objednávame u Vás technické činnosti v rozsahu potrebnom vykonať v roku 2023: |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
8 064,00 € |
03.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 1/2023/GymTt |
Zmluva o zabezpečení KK MO kat. A |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
250,00 € |
03.01.2023 |
|
31.01.2023 |
04.01.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0015/23 |
prevádzkovanie a údržbu horúcovodnej výmenníkovej stanice, TZ za účelom dodávky tepla za 12/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
03.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/23 |
dodávka elektrickej energie na obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 481,52 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/23 |
dodávka zemného plynu na obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
222,66 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/23 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ na 1/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |