DFB0151/23 |
Občerstvenie formou bagety - KK Matematickej olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
94,00 € |
09.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/23 |
tonery 2x 4ks do tlačiarne v bezodplatnom prenájme |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
424,80 € |
09.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0089/23 |
Objednávame u Vás občerstvenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
126,00 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
0197/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
168,04 € |
05.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
0198/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
97,20 € |
05.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
0199/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 077,41 € |
05.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0147/23 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
167,76 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0073/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
160,56 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0074/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 077,41 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO na 5/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ na 5/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0195/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
25,01 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
0196/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
6,54 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 26/2023/GymTt |
Zmluva na CHO kat. C |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
500,00 € |
04.05.2023 |
|
31.07.2023 |
09.05.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 27/2023/GymTt |
Zmluva na FO kat, B, C, D |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
426,00 € |
04.05.2023 |
|
31.07.2023 |
09.05.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFJ0072/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
39,46 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/23 |
overenie presnosti váh - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia |
0037954521 |
|
39,00 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0193/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
43,56 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
0194/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
115,60 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
0087/23 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
167,76 € |
03.05.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Objednávka |