Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0224/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 39,60 € 19.05.2023 20.05.2023 Objednávka
0225/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 621,50 € 19.05.2023 20.05.2023 Objednávka
Zmluva č. 30/2023/GymTt Dohoda o umiestnaní AFS študenta Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 00160466 Intercultura Slovakia 42202868 0,00 € 19.05.2023 29.11.2023 22.05.2023 Ing. Marianna Katreniaková riaditeľka Zmluva
DFB0167/23 spotrebný hygienický tovar - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MARK bal 36241610 115,32 € 19.05.2023 23.05.2023 Faktúra
0105/23 Objednávame u Vás služby spojené s poskytnutím kurzu na ochranu života a zdravia Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Vaše výlety, s.r.o. 47872071 5 440,00 € 19.05.2023 30.05.2023 Objednávka
0109/23 Objednávame u Vás IT techniku a službu pre potreby krúžkovej činnosti, podľa rozpisu v objednávke: Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Peter Bartok - SECOM 40253091 2 719,84 € 19.05.2023 05.06.2023 Objednávka
0110/23 Objednávame u Vás IT služby, podľa rozpisu v objednávke: Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Peter Bartok - SECOM 40253091 109,97 € 19.05.2023 05.06.2023 Objednávka
DFJ0081/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 621,50 € 19.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFB0172/23 ubytovanie a strava - škola v prírode (22 detí+3 dospelí) Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Súkromná škola v prírode PLANINKA 37984543 2 252,40 € 19.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0191/23 IT služby, IT materiál Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Peter Bartok - SECOM 40253091 109,97 € 19.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0190/23 IT služby a IT technika pre potreby krúžkovej činnosti Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Peter Bartok - SECOM 40253091 2 719,84 € 19.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0096/23 Objednávame u Vás zvukovú techniku, za účelom vonkajšieho ozvučenia Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ján Hrčka - Agency J.H. 33201340 3 300,00 € 18.05.2023 18.05.2023 Objednávka
0218/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 26,07 € 18.05.2023 19.05.2023 Objednávka
0219/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MLYNPEK 50320157 76,63 € 18.05.2023 19.05.2023 Objednávka
0220/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 184,65 € 18.05.2023 19.05.2023 Objednávka
0221/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 AG FOODS SK 34144579 233,75 € 18.05.2023 19.05.2023 Objednávka
0222/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 210,22 € 18.05.2023 19.05.2023 Objednávka
DFJ0080/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 AG FOODS SK 34144579 233,75 € 18.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFB0169/23 oprava aukotvenie rebrín v telocvični Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JMKE s.r.o. 52633055 300,00 € 18.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0215/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MLYNPEK 50320157 37,62 € 17.05.2023 18.05.2023 Objednávka