Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0107/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 41,86 € 11.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFJ0106/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 34,84 € 11.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFS0003/23 catering pre zamestnancov pri príležitosti ukončenia šk.roka 2022/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Luboš Novota - BENALDO 50486420 910,00 € 10.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0242/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ - 7/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 672,00 € 07.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0241/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO - 7/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 666,00 € 07.07.2023 19.07.2023 Faktúra
0299/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 15,71 € 06.07.2023 07.07.2023 Objednávka
0300/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 30,70 € 06.07.2023 07.07.2023 Objednávka
DFJ0105/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MLYNPEK 50320157 131,81 € 06.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0232/23 Balíček Naša Strava.sk PLUS - 7/2023 - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 94,80 € 06.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0245/23 Výroba dreveného nábytku - projekt - komunitný verejnoprospešný projekt žiakov Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Marcel Čuba 43743536 450,00 € 06.07.2023 20.07.2023 Faktúra
0298/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 8,66 € 04.07.2023 04.07.2023 Objednávka
DFB0237/23 Pravidelná štvrťročná skúška činnosti zariadenia EPS na III.Q 2023, výmena akumulátorov Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Security systems 44295588 336,00 € 04.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0233/23 Lektorovanie úvodu do mentoringu študentov + manuál (II. časť) Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Inštitút Agora 21 54437211 1 500,00 € 04.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFJ0104/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 138,76 € 04.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0234/23 údržba Microsoft Office 365 za obdobie 1.4.2023 - 30.6.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MiT Trade s.r.o. 51908751 300,00 € 04.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0247/23 Predplatné mesačníka PaM 2024 - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Poradca s.r.o. 36371271 110,00 € 04.07.2023 20.07.2023 Faktúra
0296/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 17,49 € 03.07.2023 04.07.2023 Objednávka
0297/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 4,14 € 03.07.2023 04.07.2023 Objednávka
0131/23 Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 BEBI 44981465 12,24 € 03.07.2023 05.07.2023 Objednávka
DFB0231/23 Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 03/2023-05/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 26,00 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra