Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0152/23 Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Daisy plus, s.r.o. 35890975 265,70 € 18.08.2023 08.09.2023 Objednávka
0151/23 Objednávame u Vás podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 82,80 € 17.08.2023 22.08.2023 Objednávka
0149/23 Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Júlia Pažitková - TEPA 50128973 202,20 € 16.08.2023 17.08.2023 Objednávka
DFB0266/23 služby počítačovej siete SANET za obdobie júl - september 2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 SANET 17055270 149,37 € 16.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB0269/23 tepovanie kobercov Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Júlia Pažitková - TEPA 50128973 202,20 € 16.08.2023 21.08.2023 Faktúra
0148/23 Objednávame u Vás predplatné podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 211,81 € 15.08.2023 16.08.2023 Objednávka
0147/23 Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MARK bal 36241610 178,32 € 15.08.2023 16.08.2023 Objednávka
DFB0267/23 Údržba, servis a oprava žalúzií Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 SERVIS OKNA 46048286 7 499,69 € 15.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB0268/23 spotrebný materiál ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MARK bal 36241610 178,32 € 15.08.2023 21.08.2023 Faktúra
0146/23 Objednávame u Vás službu, súvisiacu so zabezpečením energetickej úspornosti na škole Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 SERVIS OKNA 46048286 1 437,26 € 14.08.2023 15.08.2023 Objednávka
Zmluva č. 42/2023/GymTt Zmluva o nájme nebytových priestorov Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 00160466 JABY, s.r.o. 54149002 116,00 € 14.08.2023 30.06.2024 25.08.2023 Ing. Marianna Katreniaková riaditeľka Zmluva
DFB0265/23 čistenie, vyťahovanie a likvidácia lapačov tuku - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Fidelity Trade 50254081 156,00 € 10.08.2023 17.08.2023 Faktúra
0145/23 Objednávame u Vás odvoz a likvidáciu lapačov tuku Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Fidelity Trade 50254081 156,00 € 10.08.2023 17.08.2023 Objednávka
DFB0260/23 kosenie vo svahu v areáli školy, zhrabanie a odvoz trávy Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 BÖHM, s.r.o. 47941821 1 680,00 € 09.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0259/23 odpadová nádobka Ricoh Afficio - kopírka Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 17,28 € 08.08.2023 17.08.2023 Faktúra
0144/23 Objednávame u Vás spotrebný tovar podla rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 17,28 € 08.08.2023 17.08.2023 Objednávka
DFB0258/23 Balíček Naša Strava.sk PLUS 8/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 94,80 € 07.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFK0003/23 výkon činnosti stavebného dozoru - Rekonštrukcia športového areálu Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 K & N, s.r.o. 36279498 1 800,00 € 07.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0264/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO - august 2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 666,00 € 03.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0263/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ - august 2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 672,00 € 03.08.2023 17.08.2023 Faktúra