Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0200/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 61,82 € 09.05.2023 10.05.2023 Objednávka
0093/23 Objednávame u Vás spotrebný tovar podla rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 424,80 € 09.05.2023 11.05.2023 Objednávka
DFB0156/23 seminárny poplatok - "Odmeňovanie zamestnancov škôl" Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,99 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB0155/23 Balíček Naša Strava.sk PLUS Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 94,80 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB0154/23 Občerstvenie formou bagety - KK Chemickej olympiády Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JABY, s.r.o. 54149002 94,00 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB0153/23 Občerstvenie formou bagety - KK Fyzikálnej olympiády Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JABY, s.r.o. 54149002 20,00 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB0152/23 Občerstvenie formou bagety - KK Chemickej olympiády Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JABY, s.r.o. 54149002 62,00 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB0151/23 Občerstvenie formou bagety - KK Matematickej olympiády Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JABY, s.r.o. 54149002 94,00 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB0159/23 tonery 2x 4ks do tlačiarne v bezodplatnom prenájme Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 424,80 € 09.05.2023 18.05.2023 Faktúra
0089/23 Objednávame u Vás občerstvenie Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 JABY, s.r.o. 54149002 126,00 € 09.05.2023 26.05.2023 Objednávka
0197/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 168,04 € 05.05.2023 05.05.2023 Objednávka
0198/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 97,20 € 05.05.2023 05.05.2023 Objednávka
0199/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 077,41 € 05.05.2023 05.05.2023 Objednávka
DFB0147/23 čistiace prostriedky Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ANEX Slovakia, s. r. o. 51708515 167,76 € 05.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFJ0073/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MLYNPEK 50320157 160,56 € 05.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFJ0074/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 077,41 € 05.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFB0164/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO na 5/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 666,00 € 05.05.2023 18.05.2023 Faktúra
DFB0163/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ na 5/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 672,00 € 05.05.2023 18.05.2023 Faktúra
0195/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 25,01 € 04.05.2023 04.05.2023 Objednávka
0196/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 6,54 € 04.05.2023 04.05.2023 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »