Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0358/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MLYNPEK 50320157 52,47 € 04.10.2023 05.10.2023 Objednávka
0359/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 38,94 € 04.10.2023 05.10.2023 Objednávka
0360/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 128,52 € 04.10.2023 05.10.2023 Objednávka
0180/23 Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 TITAN - Tatraplast, s.r.o. 36440124 100,80 € 04.10.2023 05.10.2023 Objednávka
0181/23 Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MARK bal 36241610 128,66 € 04.10.2023 09.10.2023 Objednávka
DFJ0128/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MLYNPEK 50320157 208,46 € 04.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFB0321/23 ochranná prepážka, rozmer 800x650 mm Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 TITAN - Tatraplast, s.r.o. 36440124 100,80 € 04.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFB0322/23 hygienické potreby - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MARK bal 36241610 128,66 € 04.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFB0333/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ - 10/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 672,00 € 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0332/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO - 10/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 666,00 € 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
0357/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 479,74 € 03.10.2023 03.10.2023 Objednávka
0183/23 Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 32,16 € 03.10.2023 09.10.2023 Objednávka
DFB0329/23 toner Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 32,16 € 03.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFJ0127/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 1 104,04 € 03.10.2023 10.10.2023 Faktúra
0355/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 234,28 € 02.10.2023 03.10.2023 Objednávka
0356/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 124,64 € 02.10.2023 03.10.2023 Objednávka
DFJ0126/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 1 496,44 € 02.10.2023 10.10.2023 Faktúra
0192/23 Objednávame u Vás elektrikárske práce, ktoré budú vykonané v mesiaci október 2023: Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Elektro KMK 31436552 0,00 € 02.10.2023 24.10.2023 Objednávka
DFB0320/23 výkon zodpovednej osoby na 10/2023 - OOÚ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 01.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB0319/23 plyn na obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 226,76 € 01.10.2023 05.10.2023 Faktúra