0149/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
449,08 € |
04.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
0150/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
39,82 € |
04.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0116/23 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 12/2022-02/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,74 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0055/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
220,67 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0056/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
942,18 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0146/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
264,33 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
0147/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
33,66 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
0148/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
40,92 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 18/2023/GymTt |
Zmluva o zabezpečení KK CHO kat. B |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
500,00 € |
03.04.2023 |
|
30.06.2023 |
05.04.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFJ0052/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
319,34 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0054/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
2 045,85 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0053/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
883,11 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/23 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ na 4/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/23 |
dodávka plynu na obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/23 |
poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 1.3.2023 - 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,03 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/23 |
poplatky za služby pevnej siete za obdobie 1.3.2023 - 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
300,36 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/23 |
elektrická energia na obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 481,52 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0143/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
102,56 € |
31.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Objednávka |
0144/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
826,84 € |
31.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Objednávka |
0145/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
922,34 € |
31.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Objednávka |