Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF00023/20 režijné náklady 8/20 Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava 00352519 3 500,00 € 10.08.2020 23.09.2020 Faktúra
DF00022/20 viazanie katalogov Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Ing. Miroslav Bínovec- reBIN 40623491 11,00 € 22.07.2020 04.09.2020 Faktúra
DF00021/20 režijné náklady 7/20 Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava 00352519 3 500,00 € 09.07.2020 21.08.2020 Faktúra
DF00020/20 režijné náklady 6/20 Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava 00352519 3 500,00 € 15.06.2020 23.07.2020 Faktúra
DF00019/20 dataprojektor 3x Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 MB TECH BB s.r.o. 36622524 2 547,00 € 11.06.2020 23.07.2020 Faktúra
DF00018/20 stravné lístky Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Edenred - Ticket servise, s.r.o. 52005551 2 272,87 € 08.06.2020 07.07.2020 Faktúra
DF00017/20 režijné náklady 5/20 Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava 00352519 3 500,00 € 14.05.2020 20.06.2020 Faktúra
DF00016/20 režijné náklady 4/20 Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava 00352519 3 500,00 € 20.04.2020 05.06.2020 Faktúra
DF00016/20 režijné náklady 4/20 Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava 00352519 3 500,00 € 20.04.2020 26.05.2020 Faktúra
DF00016/20 režijné náklady 4/20 Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava 00352519 3 500,00 € 20.04.2020 26.05.2020 Faktúra
DF00010/20 toaletný papier Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 BLOOM spol. s.r.o. 31431798 494,50 € 11.03.2020 16.04.2020 Faktúra
DF00009/20 čistiace potreby Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 228,05 € 10.03.2020 16.04.2020 Faktúra
DF00011/20 tonery Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 LH SYSTEMS s.r.o. 46467343 781,70 € 05.03.2020 16.04.2020 Faktúra
DF00008/20 kanc. potreby Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Gopap 33206996 1 032,62 € 04.03.2020 09.04.2020 Faktúra
DF00007/20 strava - SF Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava 00352519 93,50 € 28.02.2020 09.04.2020 Faktúra
DF00006/20 strava 2/20 Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava 00352519 271,15 € 28.02.2020 09.04.2020 Faktúra
DF00005/20 režijné náklady 2/20 Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava 00352519 3 500,00 € 27.02.2020 09.04.2020 Faktúra
DF00004/20 lyžiarsky Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 T.C.T.,spol. s r.o. 36742121 7 200,00 € 17.02.2020 26.03.2020 Faktúra
DF00004/20 lyžiarsky Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 T.C.T.,spol. s r.o. 36742121 7 200,00 € 17.02.2020 13.03.2020 Faktúra
DF00004/20 lyžiarsky Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 T.C.T.,spol. s r.o. 36742121 7 200,00 € 17.02.2020 13.03.2020 Faktúra
DF00003/20 strava - SF Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava 00352519 127,00 € 31.01.2020 09.04.2020 Faktúra
DF00002/20 režia - strava Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava 00352519 368,30 € 31.01.2020 14.05.2020 Faktúra
DF00001/20 režijné náklady 1/20 Gymnázium, Jána Bottu 31, Trnava 52135772 Stredná športová škola Jozefa Herdu, Jána Bottu 31 Trnava 00352519 3 500,00 € 27.01.2020 14.05.2020 Faktúra