| DFB0110/26 |
Výkon zodpovednej osoby 7/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/26 |
FA - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
39,69 € |
01.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
služby na úseku CO II.Q/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
01.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 263,17 € |
30.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
391,69 € |
30.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
387,02 € |
30.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
odvoz tetrapakov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
48,09 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.6.2026-30.6.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/26 |
FA - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
183,96 € |
25.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
140,52 € |
22.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
515,81 € |
22.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
odborné testovanie pohyb.schopností žiakov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
22.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 701,86 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
174,56 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
asc agenda 2027 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ASC Applied Software Con |
31361161 |
|
738,00 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
FA - vodné, stočné za 5/26 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
551,14 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
dodávka tepla vyúčtovanie 5/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
508,15 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
338,17 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
211,38 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
278,24 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/26 |
FA - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
37,49 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
inzercia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
55,35 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
186,96 € |
09.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
vedenie účtovníctva 5_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
09.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
čistenie kanalizačných šácht |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
123,00 € |
09.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
spotreba elektriny za 05/26 - vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-7,22 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
582,56 € |
09.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
zrážky za 5/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
423,32 € |
05.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.5.2026-31.5.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
05.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
internet 06/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
04.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |