Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0084/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 1 701,86 € 16.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFJ0085/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 174,56 € 16.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFB0102/26 asc agenda 2027 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ASC Applied Software Con 31361161 738,00 € 15.06.2026 18.06.2026 Faktúra
DFB0104/26 FA - vodné, stočné za 5/26 vyúčtovanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 551,14 € 15.06.2026 18.06.2026 Faktúra
DFB0103/26 dodávka tepla vyúčtovanie 5/2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 508,15 € 15.06.2026 18.06.2026 Faktúra
DFJ0080/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 338,17 € 15.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFJ0082/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 211,38 € 15.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFJ0083/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 278,24 € 15.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFJ0081/26 FA - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 37,49 € 15.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFB0101/26 inzercia Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Záhorák, s.r.o. 47704217 55,35 € 12.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0100/26 odvoz kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 186,96 € 09.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0098/26 vedenie účtovníctva 5_2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Centrum podporných služieb 53243188 1 700,00 € 09.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0097/26 čistenie kanalizačných šácht Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Farma MLS s.r.o. 51466058 123,00 € 09.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0099/26 spotreba elektriny za 05/26 - vyúčtovanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 -7,22 € 09.06.2026 19.06.2026 Faktúra
DFJ0079/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 582,56 € 09.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFB0095/26 zrážky za 5/26 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 423,32 € 05.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0096/26 zber a preprava kuch.odpadu od 1.5.2026-31.5.2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ALATERE, s.r.o. 47158166 54,00 € 05.06.2026 13.06.2026 Faktúra
0027/26 Objednávame si u Vás aSc Agendu Komplet 300-399 žiakov SŠ 2027 v sume 738,-€ Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ASC Applied Software Con 31361161 738,00 € 04.06.2026 12.06.2026 Objednávka
DFB0092/26 internet 06/26 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 20,40 € 04.06.2026 Faktúra
DFB0093/26 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,60 € 04.06.2026 13.06.2026 Faktúra