Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0071/26 Výkon zodpovednej osoby 5/2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 56,58 € 04.05.2026 08.05.2026 Faktúra
DFB0069/26 Fa - občerstvenie OK olympiáda Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 LARK s.r.o. 31415296 23,69 € 29.04.2026 08.05.2026 Faktúra
0019/26 občerstvenie na OK Biologickej olympiády Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 LARK s.r.o. 31415296 23,70 € 28.04.2026 29.04.2026 Objednávka
DFB0068/26 sedáky na stoličky Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Daffer spol. s r.o. 36320439 152,00 € 27.04.2026 01.05.2026 Faktúra
0018/26 Objednávka podsedákov na stoličky Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Daffer spol. s r.o. 36320439 152,00 € 21.04.2026 22.04.2026 Objednávka
DFJ0052/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 261,34 € 20.04.2026 28.04.2026 Faktúra
DFJ0053/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 617,48 € 20.04.2026 28.04.2026 Faktúra
0017/26 Objednávka tyče na mixér Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Monika Čáranová Juríčková 56250886 121,90 € 17.04.2026 18.04.2026 Objednávka
DFB0067/26 Čistiace prostriedky Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Monika Čáranová Juríčková 56250886 91,97 € 17.04.2026 23.04.2026 Faktúra
0016/26 Objednávka čistiacich prostriedkov Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Monika Čáranová Juríčková 56250886 91,97 € 16.04.2026 17.04.2026 Objednávka
Zmluva č. 6/2026/GymSk ZMLUVA č. 2026/226/MO o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí, žiakov a škôl a školských zariadení , OK BIO kat. D, 29.04.2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica 00160369 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 316,00 € 16.04.2026 21.04.2026 20.04.2026 Mgr. Katarína Mrvová riaditeľka školy Zmluva
DFJ0049/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 360,08 € 16.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFJ0050/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 1 114,72 € 16.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFJ0051/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Masárstvo U Lašákú s.r.o. 34139141 774,56 € 15.04.2026 23.04.2026 Faktúra
0015/26 montáž kábla k telefónnej ústredni Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 REMI, s.r.o. 45465827 748,00 € 14.04.2026 15.04.2026 Objednávka
DFB0066/26 montáž kábla k telefónnej ústredni Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 REMI, s.r.o. 45465827 747,82 € 14.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0063/26 FA - vodné, stočné za 3/26 vyúčtovanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 558,32 € 13.04.2026 Faktúra
DFB0064/26 odvoz kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 233,70 € 13.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0065/26 vedenie účtovníctva 3_2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Centrum podporných služieb 53243188 1 700,00 € 13.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0062/26 spotreba elektriny za 03/26 - vyúčtovanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 369,60 € 13.04.2026 21.04.2026 Faktúra