Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0102/26 asc agenda 2027 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ASC Applied Software Con 31361161 738,00 € 15.06.2026 18.06.2026 Faktúra
DFB0104/26 FA - vodné, stočné za 5/26 vyúčtovanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 551,14 € 15.06.2026 18.06.2026 Faktúra
DFB0103/26 dodávka tepla vyúčtovanie 5/2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 508,15 € 15.06.2026 18.06.2026 Faktúra
DFB0101/26 inzercia Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Záhorák, s.r.o. 47704217 55,35 € 12.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0100/26 odvoz kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 186,96 € 09.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0098/26 vedenie účtovníctva 5_2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Centrum podporných služieb 53243188 1 700,00 € 09.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0097/26 čistenie kanalizačných šácht Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Farma MLS s.r.o. 51466058 123,00 € 09.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0095/26 zrážky za 5/26 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 423,32 € 05.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0096/26 zber a preprava kuch.odpadu od 1.5.2026-31.5.2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ALATERE, s.r.o. 47158166 54,00 € 05.06.2026 13.06.2026 Faktúra
0027/26 Objednávame si u Vás aSc Agendu Komplet 300-399 žiakov SŠ 2027 v sume 738,-€ Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ASC Applied Software Con 31361161 738,00 € 04.06.2026 12.06.2026 Objednávka
DFB0092/26 internet 05/26 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 20,40 € 04.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0093/26 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,60 € 04.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0094/26 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,72 € 04.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFJ0077/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Masárstvo U Lašákú s.r.o. 34139141 465,96 € 03.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0091/26 Revízia el. spotrebičov a zariadení Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ELVINE s.r.o. 50968149 2 644,50 € 03.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFJ0078/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 431,10 € 03.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0090/26 výkon technika PO a BOZP 5_2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 67,65 € 03.06.2026 13.06.2026 Faktúra
0025/26 Objednávame si u Vás revíziu el. spotrebičov a zariadení v sume 2 644,50€ Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ELVINE s.r.o. 50968149 2 644,50 € 01.06.2026 02.06.2026 Objednávka
DFJ0076/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 150,02 € 01.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFJ0074/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 1 616,66 € 01.06.2026 13.06.2026 Faktúra