Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0102/26 asc agenda 2027 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ASC Applied Software Con 31361161 738,00 € 15.06.2026 18.06.2026 Faktúra
DFB0104/26 FA - vodné, stočné za 5/26 vyúčtovanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 551,14 € 15.06.2026 18.06.2026 Faktúra
DFB0103/26 dodávka tepla vyúčtovanie 5/2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 508,15 € 15.06.2026 18.06.2026 Faktúra
DFB0101/26 inzercia Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Záhorák, s.r.o. 47704217 55,35 € 12.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0100/26 odvoz kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 186,96 € 09.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0098/26 vedenie účtovníctva 5_2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Centrum podporných služieb 53243188 1 700,00 € 09.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0097/26 čistenie kanalizačných šácht Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Farma MLS s.r.o. 51466058 123,00 € 09.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0095/26 zrážky za 5/26 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 423,32 € 05.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0096/26 zber a preprava kuch.odpadu od 1.5.2026-31.5.2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ALATERE, s.r.o. 47158166 54,00 € 05.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0092/26 internet 05/26 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 20,40 € 04.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0093/26 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,60 € 04.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0094/26 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,72 € 04.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFJ0077/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Masárstvo U Lašákú s.r.o. 34139141 465,96 € 03.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0091/26 Revízia el. spotrebičov a zariadení Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ELVINE s.r.o. 50968149 2 644,50 € 03.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFJ0078/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 431,10 € 03.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0090/26 výkon technika PO a BOZP 5_2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 67,65 € 03.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFJ0076/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 150,02 € 01.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFJ0074/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 1 616,66 € 01.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFJ0075/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 537,41 € 01.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0088/26 Výkon zodpovednej osoby 6/2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 56,58 € 01.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0089/26 drez a drobný materiál Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 M-MAS, s.r.o. 47179350 81,38 € 01.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0087/26 spotreba elektriny za 06/26 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 1 271,99 € 01.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFJ0073/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 415,58 € 29.05.2026 13.06.2026 Faktúra
DFJ0071/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 396,48 € 27.05.2026 13.06.2026 Faktúra
DFJ0072/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Masárstvo U Lašákú s.r.o. 34139141 375,14 € 27.05.2026 13.06.2026 Faktúra
DFJ0068/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 136,88 € 25.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFJ0070/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Masárstvo U Lašákú s.r.o. 34139141 575,47 € 25.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFJ0069/26 FA - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 110,36 € 25.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFJ0065/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 276,52 € 20.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFJ0066/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 650,33 € 20.05.2026 30.05.2026 Faktúra