Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0064/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 417,19 € 18.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0085/26 odvoz kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 186,96 € 15.05.2026 21.05.2026 Faktúra
DFB0086/26 Tonery a lampa do dataprojektoru Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bc. Richard Guček- GuR 35495669 951,80 € 15.05.2026 21.05.2026 Faktúra
DFJ0063/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Masárstvo U Lašákú s.r.o. 34139141 1 045,33 € 14.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFJ0062/26 FA - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 11,47 € 12.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0081/26 dodávka tepla vyúčtovanie 4/2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 818,55 € 11.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0082/26 spotreba elektriny za 04/26 - vyúčtovanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 72,16 € 11.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0083/26 FA - vodné, stočné za 4/26 vyúčtovanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 432,64 € 11.05.2026 21.05.2026 Faktúra
DFB0084/26 FA - vodné, stočné vyúčtovanie 5/25-5/26 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 709,54 € 11.05.2026 21.05.2026 Faktúra
DFJ0061/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 716,50 € 11.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0078/26 doprava žiakov Múzeum Sereď Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MIBRO plus s.r.o. 55183301 320,00 € 07.05.2026 12.05.2026 Faktúra
DFB0080/26 internet 04/26 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 20,40 € 07.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0079/26 zber a preprava kuch.odpadu od 1.4.2026-30.4.2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ALATERE, s.r.o. 47158166 54,00 € 07.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0077/26 Tyč na mixér Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Monika Čáranová Juríčková 56250886 121,90 € 06.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFJ0058/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 2 126,06 € 06.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFJ0059/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 618,08 € 06.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFJ0060/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 636,55 € 05.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0076/26 vedenie účtovníctva 4_2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Centrum podporných služieb 53243188 1 700,00 € 05.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFJ0057/26 FA - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 117,36 € 05.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0071/26 Výkon zodpovednej osoby 5/2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 56,58 € 04.05.2026 08.05.2026 Faktúra
DFB0073/26 servis Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 20,00 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0070/26 výkon technika PO a BOZP 4_2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 67,65 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0074/26 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,17 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0075/26 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,72 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0072/26 spotreba elektriny za 05/26 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 1 271,99 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0069/26 Fa - občerstvenie OK olympiáda Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 LARK s.r.o. 31415296 23,69 € 29.04.2026 08.05.2026 Faktúra
DFJ0056/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 688,69 € 29.04.2026 14.05.2026 Faktúra
DFJ0055/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Masárstvo U Lašákú s.r.o. 34139141 1 045,61 € 29.04.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0068/26 sedáky na stoličky Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Daffer spol. s r.o. 36320439 152,00 € 27.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFJ0054/26 FA - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 57,33 € 27.04.2026 14.05.2026 Faktúra