Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0021/25 občerstvenie OK Bio olympiády Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 34,00 € 11.02.2025 19.02.2025 Faktúra
DFB0022/25 odvoz kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 89,54 € 11.02.2025 19.02.2025 Faktúra
DFB0023/25 vyúčtovanie elektr.energie 1/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 710,29 € 11.02.2025 19.02.2025 Faktúra
DFJ0030/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 307,20 € 10.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0018/25 pohostenie žiaci a porotcovia OK Dejepisná olympiáda Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 132,00 € 10.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB0019/25 balíček služieb Zborovňa Komplet 1/2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 21,62 € 07.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB0020/25 internet 2/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 20,40 € 07.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB0016/25 optická jednotka tlačiareň recepcia Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bc. Richard Guček- GuR 35495669 59,00 € 06.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB0017/25 zrážky 1/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 303,38 € 06.02.2025 07.03.2025 Faktúra
DFJ0027/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 506,09 € 05.02.2025 07.02.2025 Faktúra
DFJ0028/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 655,07 € 05.02.2025 07.02.2025 Faktúra
DFJ0029/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 26,93 € 05.02.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0014/25 zber a preprava kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ALATERE, s.r.o. 47158166 54,00 € 05.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0015/25 inzerát-prenájom priestorov Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Záhorák, s.r.o. 47704217 35,70 € 05.02.2025 10.02.2025 Faktúra
DFB0012/25 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,10 € 04.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB0013/25 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,73 € 04.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFJ0025/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 260,34 € 04.02.2025 07.02.2025 Faktúra
DFJ0026/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 183,43 € 04.02.2025 07.02.2025 Faktúra
DFB0011/25 elektr. energia 2/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 1 424,12 € 03.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFJ0022/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 594,88 € 03.02.2025 05.02.2025 Faktúra
DFB0010/25 výkon zodpovednej osoby 2/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 56,58 € 03.02.2025 05.02.2025 Faktúra
DFJ0023/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 37,80 € 03.02.2025 05.02.2025 Faktúra
DFJ0024/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 208,57 € 03.02.2025 05.02.2025 Faktúra
DFJ0021/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 291,43 € 30.01.2025 05.02.2025 Faktúra
DFJ0020/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Masárstvo U Lašákú s.r.o. 34139141 1 133,45 € 29.01.2025 05.02.2025 Faktúra
DFJ0019/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 712,34 € 27.01.2025 30.01.2025 Faktúra
DFJ0018/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 376,46 € 26.01.2025 30.01.2025 Faktúra
DFJ0017/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 310,64 € 23.01.2025 30.01.2025 Faktúra
DFJ0015/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 524,33 € 22.01.2025 28.01.2025 Faktúra
DFJ0016/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 79,31 € 22.01.2025 28.01.2025 Faktúra