DFB0082/24 |
elektr.energia 5/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,80 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,58 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/24 |
plyn 5/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0091/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
150,80 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0092/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
1 162,68 € |
30.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/24 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24 |
služby na úseku CO 04/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 4/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
116,36 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
výkon technika BOZP, PO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
39,84 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
vývoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
204,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
renovácia tonerov,výmena valca tlačiareň |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
100,88 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
výmena optic. valca tlačiareň |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
79,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0090/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
473,94 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0089/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
297,22 € |
28.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0088/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
60,00 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0087/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
415,92 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
36,58 € |
24.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0086/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
392,18 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0084/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,56 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0085/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
427,59 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
469,01 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0083/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
496,67 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0082/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
245,85 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
právne služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
JUDr. Ján PEKAR |
34048944 |
|
143,22 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0078/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
55,00 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0080/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 131,17 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0081/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
269,89 € |
14.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0079/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
919,10 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0077/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
231,36 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |