Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0026/24 vodné, stočné Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 402,20 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFJ0038/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 423,31 € 08.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFJ0030/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 313,73 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 internet 02/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 19,90 € 07.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0027/24 vyúčtovanie tepelnej energie 1/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12 003,56 € 07.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFJ0027/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 469,76 € 05.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFJ0026/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 366,69 € 04.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 zrážky Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 309,18 € 04.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFJ0025/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 DIRECO spol. s r.o. 47375531 102,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFJ0029/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 120,58 € 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
DFJ0028/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 68,64 € 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 elektr.energia 2/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 64,74 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 elektr.energia 2/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 947,41 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0020/24 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,58 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0013/24 drobný údržbový materiál Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 M-MAS, s.r.o. 47179350 13,62 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0015/24 plyn 2/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 506,00 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0014/24 výkon zodpovednej osoby 2/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 55,20 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFJ0024/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 361,26 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,57 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFJ0020/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 150,80 € 31.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFJ0021/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. 34139141 512,42 € 31.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 výkon technika BOZP, PO Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 39,84 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 služby na úseku CO 01/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 BELJA, s.r.o. 36276634 30,00 € 31.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0025/24 zber a preprava odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ALATERE, s.r.o. 47158166 40,50 € 31.01.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 vyúčtovanie elektr.energie 1/2024 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 473,65 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 vývoz kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 81,60 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 školenie VEMA PAM Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 29.02.2024 Faktúra
DFJ0023/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 1 001,07 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFJ0022/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 444,11 € 28.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0012/24 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Lindstrom s.r.o. 35742364 36,58 € 28.01.2024 07.02.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »