Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0155/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 150,80 € 11.09.2024 13.09.2024 Faktúra
DFJ0156/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 325,06 € 11.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0182/24 vodné, stočné Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 234,62 € 10.09.2024 13.09.2024 Faktúra
DFJ0154/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 798,31 € 09.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFJ0153/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 471,25 € 09.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFJ0152/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 61,86 € 09.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0180/24 internet 9/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 19,90 € 09.09.2024 13.09.2024 Faktúra
DFJ0151/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 383,09 € 08.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFJ0150/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 570,28 € 05.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFJ0149/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 504,62 € 04.09.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0177/24 zrážky Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 332,12 € 04.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0171/24 čistiace prostriedky šj Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 BAL TIP Slovakia sr.o. 36260428 39,17 € 03.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0170/24 udržbový materiál Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 M-MAS, s.r.o. 47179350 57,07 € 02.09.2024 04.09.2024 Faktúra
DFJ0148/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 656,48 € 02.09.2024 05.09.2024 Faktúra
DFJ0146/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 DIRECO spol. s r.o. 47375531 460,20 € 02.09.2024 05.09.2024 Faktúra
DFB0169/24 plyn 9/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 506,00 € 01.09.2024 04.09.2024 Faktúra
DFB0168/24 výkon zodpovednej osoby 9/2024 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 55,20 € 01.09.2024 04.09.2024 Faktúra
DFJ0147/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 441,73 € 01.09.2024 05.09.2024 Faktúra
DFB0175/24 elektr.energia 9/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 947,41 € 01.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0174/24 elektr.energia 9/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 64,74 € 01.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0173/24 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,95 € 01.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0172/24 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0176/24 služby na úseku CO, vypracovanie dokumentácie CO Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 BELJA, s.r.o. 36276634 130,00 € 31.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0178/24 výkon technika PO , BOZP 8/2024 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 66,00 € 31.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0181/24 vývoz odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 163,20 € 31.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0179/24 vyúčtovanie elektr.energie 8/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 -230,24 € 31.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0167/24 kancel.potreby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 715,08 € 30.08.2024 04.09.2024 Faktúra
DFK0002/24 projekt rekonštrukcia che.labor. Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ing. Rudolf Šantavý - REAL-ARCH 33816484 200,00 € 29.08.2024 09.09.2024 Faktúra
DFJ0143/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 280,80 € 28.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFB0166/24 čistiace prostriedky šj Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 BAL TIP Slovakia sr.o. 36260428 784,75 € 28.08.2024 04.09.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »