Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0203/25 Zyxel GX1900-8HP v3, servis Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bc. Richard Guček- GuR 35495669 166,94 € 20.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0201/25 Oprava osvetlenia a výmena trubíc Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 REMI, s.r.o. 45465827 87,21 € 13.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0196/25 odvoz kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 179,09 € 12.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0197/25 FA - váhy triedy do 20kg - overenie, násl. overenie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 127,99 € 12.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0198/25 vyúčtovanie tepel.energie 10/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -267,86 € 11.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0200/25 elektrická energia 10/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 232,97 € 10.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0199/25 FA - vodné, stočné, za 10/25 vyúčtovanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 506,55 € 10.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0192/25 kuchynské a čistiace potreby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 BAL TIP Slovakia sr.o. 36260428 1 019,30 € 07.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0195/25 internet 11/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 20,40 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0191/25 inzercia Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Záhorák, s.r.o. 47704217 36,90 € 06.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0190/25 Zrážky 05.10.2025-04.11.2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 386,39 € 05.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0189/25 zber a preprava kuch.odpadu od 1.10.2025-31.10.2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ALATERE, s.r.o. 47158166 54,00 € 05.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0194/25 renovácia náterov :kuchyňa , sklad Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 RAMIVO s.r.o. 31425101 1 805,00 € 05.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFJ0195/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 13,82 € 05.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFJ0196/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 173,58 € 05.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFJ0197/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 208,85 € 05.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFJ0194/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 56,70 € 05.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0184/25 drobný materiál Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 M-MAS, s.r.o. 47179350 138,62 € 04.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0187/25 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,23 € 04.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0188/25 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,72 € 04.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFJ0193/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 776,50 € 03.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0185/25 dodávka a nový merač tepla Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 140,27 € 03.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0186/25 elektrická energia 11/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 1 501,38 € 03.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0183/25 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 56,58 € 03.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0182/25 výkon technika PO a BOZP 10_2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 67,65 € 31.10.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0181/25 Potlač dresov 20ks Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 DIAX s. r. o. 55636594 221,40 € 29.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFJ0192/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 223,59 € 29.10.2025 14.11.2025 Faktúra
DFJ0191/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Masárstvo U Lašákú s.r.o. 34139141 666,61 € 28.10.2025 14.11.2025 Faktúra
DFJ0189/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 995,97 € 27.10.2025 14.11.2025 Faktúra
DFJ0190/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 283,01 € 27.10.2025 14.11.2025 Faktúra