DFB0118/25 |
učebnice Dejepis - dotácia MŠ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
633,00 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/25 |
učebnice Dejepis - dotácia MŠ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
75,00 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/25 |
odvoz tetrapakov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
35,18 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/25 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
179,09 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/25 |
vyúčtovanie tepel.energie 6/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 073,82 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/25 |
elektrická energia 6/25 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-440,95 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/25 |
poplatok za poskytnutie mVL |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,08 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,22 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/25 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/25 |
elektrická energia 7/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 427,10 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/25 |
prenájom telocvične |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica |
00607347 |
|
88,50 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/25 |
služby na úseku CO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/25 |
oprava osob.automobila |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Hílek a spol. , a.s. |
36239542 |
|
660,87 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0137/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
378,36 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0003/25 |
ostatné plnenie SF- kvety pre zamestnancov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Katarína Lasicová EVEN Kvety a umenie |
40482898 |
|
75,03 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0136/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
46,52 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/25 |
kuchynské potreby do šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
480,86 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0135/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
38,33 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0134/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
99,25 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0133/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
256,18 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0132/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
176,97 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/25 |
pracovná obuv |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lekáreň Kráľovská, Mgr. Oľga Hertlová |
31841040 |
|
588,75 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/25 |
oprava vodoinštalácie a odpadov šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
170,00 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0131/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 070,32 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0129/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
113,11 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0130/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
102,85 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/25 |
rýchlovarná konvica, batérie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Recall electronics |
11734931 |
|
34,70 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/25 |
pracovné odevy |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
442,80 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |