DFB0134/25 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PRESKOLY.sk sro |
51692881 |
|
5 079,44 € |
14.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/25 |
inzercia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
36,90 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/25 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
155,93 € |
11.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/25 |
internet 8/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/25 |
vyúčtovanie tepel.energie 7/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 111,58 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/25 |
odvoz odpadov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
223,86 € |
08.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,19 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/25 |
Zrážky 05.07.2025-04.08.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
06.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/25 |
elektrická energia 8/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 427,10 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/25 |
elektrická energia 7/25 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-602,16 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/25 |
internet 7/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
30.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/25 |
učebnice Dejepis - dotácia MŠ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
633,00 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/25 |
učebnice Dejepis - dotácia MŠ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
75,00 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/25 |
odvoz tetrapakov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
35,18 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/25 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
179,09 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/25 |
vyúčtovanie tepel.energie 6/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 073,82 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/25 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
293,51 € |
16.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/25 |
elektrická energia 6/25 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-440,95 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/25 |
Zrážky 05.06.2025-04.07.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
05.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/25 |
poplatok za poskytnutie mVL |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,08 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,22 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/25 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/25 |
elektrická energia 7/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 427,10 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/25 |
prenájom telocvične |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica |
00607347 |
|
88,50 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/25 |
služby na úseku CO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/25 |
oprava osob.automobila |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Hílek a spol. , a.s. |
36239542 |
|
660,87 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |