Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0082/25 školské tlačivá, poštovné Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ŠEVT, a.s. 31331131 318,63 € 29.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFJ0112/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 278,02 € 28.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFJ0113/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 177,70 € 28.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFJ0111/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 259,94 € 26.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFJ0109/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 863,89 € 26.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFJ0110/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 258,31 € 26.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFJ0108/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 495,06 € 23.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFJ0107/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 113,09 € 23.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFJ0106/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 183,43 € 21.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFJ0103/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 468,50 € 19.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFJ0104/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 460,48 € 19.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFJ0105/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 803,34 € 19.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0081/25 oprava chladničky šj Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Marián Pribila - CHLADENIE 40207633 506,76 € 19.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0080/25 odborné testovanie pohyb.schopností žiakov Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 DATT, s. r. o. 52546268 2 055,00 € 16.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0079/25 právne služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 JUDr. Ján PEKAR 34048944 158,66 € 14.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFJ0102/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 39,23 € 14.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0078/25 vývoz odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 223,86 € 13.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFJ0099/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 268,06 € 12.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFJ0100/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 630,93 € 12.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFJ0101/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 268,48 € 12.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0076/25 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,73 € 12.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0077/25 vodné, stočné Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 553,40 € 12.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFJ0098/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 64,89 € 09.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0075/25 vyúčtovanie zrážky 1/25-5/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 363,75 € 09.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0074/25 vyúčtovanie elektr.energie 4/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 -6,62 € 09.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB0073/25 vyúčtovanie tepelnej energie 4/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -1 303,98 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFJ0097/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 195,59 € 07.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0072/25 výkon technika PO a BOZP Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 67,65 € 07.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0071/25 internet 5/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 20,40 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFJ0095/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 284,33 € 05.05.2025 07.05.2025 Faktúra