Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0134/25 edukačné publikácie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PRESKOLY.sk sro 51692881 5 079,44 € 14.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0133/25 inzercia Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Záhorák, s.r.o. 47704217 36,90 € 12.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0131/25 vodné, stočné Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 155,93 € 11.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0128/25 internet 8/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 20,40 € 08.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0130/25 vyúčtovanie tepel.energie 7/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -5 111,58 € 08.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0129/25 odvoz odpadov Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 223,86 € 08.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0125/25 výkon technika PO a BOZP Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 67,65 € 06.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0127/25 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,19 € 06.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0126/25 Zrážky 05.07.2025-04.08.2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 386,39 € 06.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0124/25 elektrická energia 8/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 1 427,10 € 04.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0132/25 elektrická energia 7/25 vyúčtovanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 -602,16 € 04.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0122/25 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 56,58 € 01.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0121/25 internet 7/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 20,40 € 30.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0118/25 učebnice Dejepis - dotácia MŠ Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 633,00 € 17.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0117/25 učebnice Dejepis - dotácia MŠ Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 75,00 € 16.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0115/25 odvoz tetrapakov Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 35,18 € 16.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0116/25 odvoz kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 179,09 € 16.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0119/25 vyúčtovanie tepel.energie 6/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -5 073,82 € 16.07.2025 24.07.2025 Faktúra
DFB0120/25 vodné, stočné Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 293,51 € 16.07.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0114/25 elektrická energia 6/25 vyúčtovanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 -440,95 € 15.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0123/25 Zrážky 05.06.2025-04.07.2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 386,39 € 05.07.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0111/25 poplatok za poskytnutie mVL Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 19,08 € 04.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0112/25 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,73 € 04.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFB0113/25 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,22 € 04.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFB0110/25 zber a preprava kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ALATERE, s.r.o. 47158166 54,00 € 03.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0108/25 elektrická energia 7/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 1 427,10 € 02.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0109/25 prenájom telocvične Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica 00607347 88,50 € 02.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFB0107/25 služby na úseku CO Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 BELJA, s.r.o. 36276634 90,00 € 02.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFB0106/25 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 56,58 € 01.07.2025 04.07.2025 Faktúra
DFB0105/25 oprava osob.automobila Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Hílek a spol. , a.s. 36239542 660,87 € 30.06.2025 18.07.2025 Faktúra