Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0175/25 Kontrola hasiacich prístrojov , oprava a servis HP , kontrola hyd.siete , tlaková skúška , kontrola pož. uzáverov , vyprac. rev. správy , HZS Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 593,14 € 10.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0165/25 internet 10/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 20,40 € 08.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0171/25 pracovné odevy Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Protect Trade s.r.o. 46805851 254,46 € 08.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0163/25 služby na úseku CO 3Q/2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 BELJA, s.r.o. 36276634 90,00 € 06.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFJ0169/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 208,85 € 03.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0162/25 Fakturujem Vám za dopravu vozidlem 1BH 8949/Trnava : Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Martin Hanáček s.r.o. 14032261 400,00 € 03.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0160/25 výkon technika PO a BOZP 9_2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 67,65 € 03.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFJ0168/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 30,00 € 02.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0159/25 renovácia HP CF 217/HP M102, M103 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bc. Richard Guček- GuR 35495669 89,00 € 02.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0157/25 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 56,58 € 01.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0156/25 HAKL kombi batéria komplet Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľudovít Bureš - ABVO 17774268 191,00 € 30.09.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0154/25 kancel.potreby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 364,85 € 29.09.2025 16.10.2025 Faktúra
DFJ0162/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 435,61 € 25.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFJ0159/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 817,88 € 25.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFJ0160/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 97,85 € 25.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFJ0161/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 426,89 € 25.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFJ0158/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 332,12 € 25.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFJ0153/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 456,83 € 22.09.2025 30.09.2025 Faktúra
DFJ0154/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 162,02 € 22.09.2025 30.09.2025 Faktúra
DFJ0155/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 168,44 € 22.09.2025 30.09.2025 Faktúra
DFJ0152/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Masárstvo U Lašákú s.r.o. 34139141 1 149,10 € 22.09.2025 30.09.2025 Faktúra
DFB0153/25 odvoz odpadov Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 44,77 € 22.09.2025 30.09.2025 Faktúra
DFB0151/25 servis + optický valec Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bc. Richard Guček- GuR 35495669 130,70 € 22.09.2025 30.09.2025 Faktúra
DFJ0150/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 338,05 € 22.09.2025 30.09.2025 Faktúra
DFJ0151/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 170,85 € 22.09.2025 30.09.2025 Faktúra
DFJ0156/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 71,09 € 22.09.2025 30.09.2025 Faktúra
DFJ0157/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 56,70 € 22.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0152/25 vyúčtovanie tepel.energie 8/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -5 031,46 € 12.09.2025 30.09.2025 Faktúra
DFB0150/25 hygienické prostriedky Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 BAL TIP Slovakia sr.o. 36260428 296,21 € 11.09.2025 30.09.2025 Faktúra
DFB0149/25 Vodné + stočné 09.08.2025-08.09.2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 247,66 € 10.09.2025 30.09.2025 Faktúra