Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0010/26 ubytovanie žiakov /LVVK/ Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Penzión Lomnicky s. r. o. 47622555 2 700,00 € 23.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFB0011/26 ubytovanie žiakov /LVVK/ Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Penzión Lomnicky s. r. o. 47622555 3 150,00 € 23.01.2026 05.02.2026 Faktúra
DFB0009/26 Fa - benefitné poukážky Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 fpoho, s.r.o. 56214863 227,38 € 20.01.2026 24.01.2026 Faktúra
DFB0008/26 Fa - vyúčtovanie dodávky plynu za 1-12/2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 792,93 € 19.01.2026 27.01.2026 Faktúra
DFB0007/26 Fa - čistenie rín a zvodov na budove gymnázia Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Správa mestského majetku, s.r.o. 34140590 212,54 € 16.01.2026 27.01.2026 Faktúra
DFB0005/26 Fa - občerstvenie OK olympiáda NJ Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 LARK s.r.o. 31415296 38,20 € 15.01.2026 24.01.2026 Faktúra
DFB0006/26 FA - vodné, stočné za 12/25 vyúčtovanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 357,36 € 15.01.2026 27.01.2026 Faktúra
DFB0004/26 za poskytovanie služieb Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 25,71 € 14.01.2026 27.01.2026 Faktúra
DFB0242/25 vedenie účtovníctva 122025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Centrum podporných služieb 53243188 1 700,00 € 13.01.2026 21.01.2026 Faktúra
DFB0241/25 elektrická energia 12/25 vyúčtovanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 90,93 € 12.01.2026 21.01.2026 Faktúra
DFB0239/25 za poskytovanie služieb Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 18,27 € 09.01.2026 22.01.2026 Faktúra
DFB0240/25 dodávka tepla vyúčtovanie 12/2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 147,98 € 09.01.2026 11.02.2026 Faktúra
DFB0001/26 internet 01/26 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 20,40 € 08.01.2026 21.01.2026 Faktúra
DFB0238/25 zrážky za 12/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 386,39 € 07.01.2026 21.01.2026 Faktúra
DFB0003/26 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 56,58 € 07.01.2026 21.01.2026 Faktúra
DFB0236/25 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,48 € 07.01.2026 21.01.2026 Faktúra
DFB0237/25 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,72 € 07.01.2026 21.01.2026 Faktúra
DFB0002/26 spotreba elektriny za 01/26 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 1 271,99 € 07.01.2026 21.01.2026 Faktúra