DFB0055/25 |
občerstvenie Biologická olympiáda |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
31,00 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0080/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
29,85 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0081/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
183,43 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/25 |
vyúčtovanie tepelnej energie 3/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 507,38 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/25 |
vyúčtovanie elektr.energie 3/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
295,06 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0078/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
414,74 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0079/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
598,00 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0073/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
643,05 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0074/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
86,31 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0075/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
308,18 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0076/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
196,39 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0077/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
648,30 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/25 |
poplatok za poskytnutie mVL |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,81 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/25 |
služby na úseku CO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,77 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,73 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0072/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
79,80 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/25 |
internet 4/25, mail hosting 2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
44,04 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0070/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
287,37 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0071/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
242,13 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0069/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
183,43 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/25 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0068/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
235,20 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/25 |
výkon zodpovednej osoby 4/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/25 |
elektr.energia 3/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 427,10 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0067/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 407,74 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0066/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 078,48 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0065/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
512,86 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/25 |
odvoz tetrapakov, plechoviek šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
54,74 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/25 |
prenájom priestorov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ing. Dagmar Jánošíková - DATAJ |
34785060 |
|
978,00 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |