Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0229/25 dodávka tepla vyúčtovanie 11/2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 388,60 € 16.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0227/25 odvoz kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 44,77 € 15.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0228/25 FA - čistiace prostriedky Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EXA Consult, s.r.o. 36275085 302,90 € 15.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0226/25 oprava schodov Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 RAMIVO s.r.o. 31425101 1 843,00 € 11.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFJ0219/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Masárstvo U Lašákú s.r.o. 34139141 838,32 € 11.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFJ0217/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 272,40 € 10.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFJ0218/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 117,60 € 10.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0220/25 FA - kontrola bezpečnosti telocviční Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 200,00 € 09.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0219/25 FA - výkon pracovnej zdravotnej služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 AGEL Clinic s. r. o. 45725381 479,70 € 09.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0221/25 FA - vodné, stočné, za 11/25 vyúčtovanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 514,98 € 09.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0222/25 odvoz kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 179,09 € 09.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0225/25 FA - tonery Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bc. Richard Guček- GuR 35495669 387,60 € 09.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0218/25 vedenie účtovníctva 11_2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Centrum podporných služieb 53243188 1 700,00 € 09.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0223/25 výkon technika PO a BOZP 12_2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 67,65 € 09.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0224/25 spotreba elektriny za 11/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 328,44 € 09.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFJ0215/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 406,73 € 09.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFJ0216/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 333,66 € 08.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0214/25 zrážky za 11/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 386,39 € 05.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0212/25 internet 12/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 20,40 € 05.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0213/25 statický posudok Oprava schodov Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ing. Vladimír Mrázek 37838831 258,30 € 05.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFJ0212/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 1 839,03 € 05.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0216/25 zber a preprava kuch.odpadu od 1.11.2025-30.11.2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ALATERE, s.r.o. 47158166 54,00 € 04.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0215/25 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,72 € 04.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0217/25 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,87 € 04.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFJ0210/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 703,76 € 04.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFJ0213/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Masárstvo U Lašákú s.r.o. 34139141 655,26 € 04.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFJ0214/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 179,63 € 04.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFJ0211/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 295,22 € 04.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0211/25 elektrická energia 12/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 1 501,38 € 02.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0210/25 služby na úseku CO /2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 BELJA, s.r.o. 36276634 90,00 € 02.12.2025 13.12.2025 Faktúra