DFJ0046/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
849,13 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0045/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
436,04 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0044/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
122,28 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0043/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
39,90 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0047/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
316,75 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0048/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
538,86 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/25 |
výkon zodpovednej osoby 3/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/25 |
deratizácia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
203,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/25 |
ubytovanie a stravovanie žiakov LVVK |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
CHRYZOPAS, s.r.o. |
36377830 |
|
5 550,00 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0042/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
365,76 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0041/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
770,71 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0035/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
66,30 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0036/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
672,48 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0037/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
186,89 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0038/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
312,90 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0039/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
631,59 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0040/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
305,71 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/25 |
ubytovanie žiakov KPA/LVVK/ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
CHRYZOPAS, s.r.o. |
36377830 |
|
4 950,00 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0034/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
7,88 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/25 |
vyúčtovanie tepelnej energie 1/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 243,06 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/25 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
528,94 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0032/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
264,21 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0031/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
356,00 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0033/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
646,86 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/25 |
občerstvenie OK Bio olympiády |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
34,00 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/25 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
89,54 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/25 |
vyúčtovanie elektr.energie 1/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
710,29 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0030/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
307,20 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/25 |
pohostenie žiaci a porotcovia OK Dejepisná olympiáda |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
132,00 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/25 |
balíček služieb Zborovňa Komplet 1/2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
21,62 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |