Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0118/25 učebnice Dejepis - dotácia MŠ Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 633,00 € 17.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0117/25 učebnice Dejepis - dotácia MŠ Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 75,00 € 16.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0115/25 odvoz tetrapakov Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 35,18 € 16.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0116/25 odvoz kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 179,09 € 16.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0119/25 vyúčtovanie tepel.energie 6/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -5 073,82 € 16.07.2025 24.07.2025 Faktúra
DFB0114/25 elektrická energia 6/25 vyúčtovanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 -440,95 € 15.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0111/25 poplatok za poskytnutie mVL Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 19,08 € 04.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0112/25 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,73 € 04.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFB0113/25 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,22 € 04.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFB0110/25 zber a preprava kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ALATERE, s.r.o. 47158166 54,00 € 03.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0108/25 elektrická energia 7/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 1 427,10 € 02.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0109/25 prenájom telocvične Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica 00607347 88,50 € 02.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFB0107/25 služby na úseku CO Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 BELJA, s.r.o. 36276634 90,00 € 02.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFB0106/25 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 56,58 € 01.07.2025 04.07.2025 Faktúra
DFB0105/25 oprava osob.automobila Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Hílek a spol. , a.s. 36239542 660,87 € 30.06.2025 18.07.2025 Faktúra
DFJ0137/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Masárstvo U Lašákú s.r.o. 34139141 378,36 € 27.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFS0003/25 ostatné plnenie SF- kvety pre zamestnancov Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Katarína Lasicová EVEN Kvety a umenie 40482898 75,03 € 26.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFJ0136/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 46,52 € 26.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0104/25 kuchynské potreby do šj Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Monika Čáranová Juríčková 56250886 480,86 € 25.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFJ0135/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 38,33 € 24.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFJ0134/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 99,25 € 23.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFJ0133/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 256,18 € 23.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFJ0132/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 176,97 € 20.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0103/25 pracovná obuv Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Lekáreň Kráľovská, Mgr. Oľga Hertlová 31841040 588,75 € 20.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0102/25 oprava vodoinštalácie a odpadov šj Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT 52677958 170,00 € 20.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFJ0131/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Masárstvo U Lašákú s.r.o. 34139141 1 070,32 € 19.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFJ0129/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 113,11 € 18.06.2025 20.06.2025 Faktúra
DFJ0130/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 102,85 € 18.06.2025 20.06.2025 Faktúra
DFB0100/25 rýchlovarná konvica, batérie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Recall electronics 11734931 34,70 € 18.06.2025 20.06.2025 Faktúra
DFB0101/25 pracovné odevy Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Protect Trade s.r.o. 46805851 442,80 € 18.06.2025 20.06.2025 Faktúra