Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0029/26 Oprava konvektomatu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 REMI, s.r.o. 45465827 1 068,69 € 26.02.2026 13.03.2026 Faktúra
0008/26 Oprava konvektomatu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 REMI, s.r.o. 45465827 1 100,00 € 24.02.2026 25.02.2026 Objednávka
DFJ0022/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 573,72 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFJ0020/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 483,21 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFJ0021/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 1 425,16 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
0007/26 Ubytovanie a stravovanie žiakov počas LVVK Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 CHRYZOPAS, s.r.o. 36377830 5 250,00 € 16.02.2026 17.02.2026 Objednávka
DFB0028/26 Fa - občerstvenie OK olympiáda Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 LARK s.r.o. 31415296 118,30 € 13.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFJ0019/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Masárstvo U Lašákú s.r.o. 34139141 684,92 € 12.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB0027/26 odvoz kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 93,48 € 12.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFJ0018/26 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 59,98 € 12.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB0024/26 školské tlačivá, poštovné Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ŠEVT, a.s. 31331131 376,37 € 10.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB0026/26 vedenie účtovníctva 1_2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Centrum podporných služieb 53243188 1 700,00 € 10.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB0025/26 dodávka tepla vyúčtovanie 1/2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 207,81 € 10.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFJ0017/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 689,14 € 09.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB0022/26 FA - vodné, stočné za 1/26 vyúčtovanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 421,95 € 09.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB0021/26 spotreba elektriny za 01/26 vyúčtovanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 739,71 € 09.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFJ0016/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Masárstvo U Lašákú s.r.o. 34139141 621,58 € 06.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB0019/26 zrážky za 1/26 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 386,39 € 05.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB0020/26 internet 02/26 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 20,40 € 05.02.2026 21.02.2026 Faktúra
0005/26 Objednávka občerstvenia Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 LARK s.r.o. 31415296 40,00 € 04.02.2026 06.02.2026 Objednávka