Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0026/26 vedenie účtovníctva 1_2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Centrum podporných služieb 53243188 1 700,00 € 10.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB0025/26 dodávka tepla vyúčtovanie 1/2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 207,81 € 10.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFJ0017/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 689,14 € 09.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB0022/26 FA - vodné, stočné za 1/26 vyúčtovanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 421,95 € 09.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB0021/26 spotreba elektriny za 01/26 vyúčtovanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 739,71 € 09.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFJ0016/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Masárstvo U Lašákú s.r.o. 34139141 621,58 € 06.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB0019/26 zrážky za 1/26 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 386,39 € 05.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB0020/26 internet 02/26 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 20,40 € 05.02.2026 21.02.2026 Faktúra
0005/26 Objednávka občerstvenia Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 LARK s.r.o. 31415296 40,00 € 04.02.2026 06.02.2026 Objednávka
0006/26 Objednávka občerstvenia Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 LARK s.r.o. 31415296 135,00 € 04.02.2026 06.02.2026 Objednávka
DFJ0015/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 717,77 € 04.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFJ0013/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 609,29 € 04.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFJ0014/26 Fa - potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 2 229,25 € 04.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB0017/26 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,94 € 04.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB0018/26 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,72 € 04.02.2026 21.02.2026 Faktúra
Zmluva č. 3/2026/GymSk Zmluva č. 2026/66/MO o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí , žiakov, škôl OK BIO, kat. C dňa 10.02.2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica 00160369 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 335,00 € 03.02.2026 04.02.2026 Mgr. Katarína Mrvová riaditeľka školy Zmluva
DFB0023/26 Fa - občerstvenie OK olympiáda Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 LARK s.r.o. 31415296 36,20 € 03.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFJ0012/26 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 108,05 € 03.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB0013/26 zber a preprava kuch.odpadu od 1.1.2026-31.1.2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ALATERE, s.r.o. 47158166 40,50 € 03.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB0014/26 Výkon zodpovednej osoby 2/2026 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 56,58 € 03.02.2026 21.02.2026 Faktúra