Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0005/25 vodné, stočné š,šj Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 67,27 € 17.01.2025 12.02.2025 Faktúra
DFJ0012/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Masárstvo U Lašákú s.r.o. 34139141 660,26 € 17.01.2025 23.01.2025 Faktúra
DFB0007/25 ubytovanie žiakov KPA/LVVK/ Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Penzión Lomnicky s. r. o. 47622555 5 850,00 € 16.01.2025 23.01.2025 Faktúra
DFJ0011/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 527,82 € 16.01.2025 23.01.2025 Faktúra
DFB0004/25 občerstvenie na OK olympiády Nj Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 40,00 € 16.01.2025 20.01.2025 Faktúra
Zmluva č. 7/2025/GymSk Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty: 25K221001 - stravenky a pitný režim Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie Slobody 3, Skalica 00160369 fpoho, s.r.o. 56214863 225,00 € 15.01.2025 16.01.2025 15.01.2025 Mgr. Katarína Mrvová riaditeľka školy Zmluva
DFJ0009/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 57,67 € 15.01.2025 21.01.2025 Faktúra
Zmluva č. 8/2025/GymSk Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2025 - aula Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie Slobody 3, Skalica 00160369 MFK SKALICA a.s. 48213420 22,50 € 14.01.2025 16.01.2025 Mgr. Katarína Mrvová riaditeľka školy Zmluva
0003/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 0,00 € 13.01.2025 16.01.2025 Objednávka
DFJ0006/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 1 204,17 € 13.01.2025 21.01.2025 Faktúra
DFJ0008/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 183,43 € 13.01.2025 21.01.2025 Faktúra
DFJ0007/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 311,76 € 12.01.2025 21.01.2025 Faktúra
DFJ0010/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 85,26 € 12.01.2025 23.01.2025 Faktúra
0001/25 Objednávame si u Vás drobný údržb.materiál v hodnote 100,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 M-MAS, s.r.o. 47179350 0,00 € 10.01.2025 15.01.2025 Objednávka
0002/25 Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie žiakov počas LVVK v dňoch 13.01.2025- 17.01.2025 pre 39 žiakov v hodnote 5 850,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Penzión Lomnicky s. r. o. 47622555 0,00 € 10.01.2025 15.01.2025 Objednávka
DFB0009/25 benefitné poukážky- žiaci OK olympiáda v NJ Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 fpoho, s.r.o. 56214863 231,15 € 09.01.2025 28.01.2025 Faktúra
DFJ0005/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 504,18 € 09.01.2025 21.01.2025 Faktúra
Zmluva č. 6/2025/GymSk Zmluva č. 2025/0010 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí, žiakov a škô a škol. zariadení v roku 2025 OK ONJ kat. 1A, AB, 2B, 2D Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie Slobody 3, Skalica 00160369 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 823,00 € 08.01.2025 15.01.2025 13.01.2025 Mgr. Katarína Mrvová riaditeľka školy Zmluva
DFJ0003/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 217,11 € 08.01.2025 21.01.2025 Faktúra
DFJ0004/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 660,22 € 08.01.2025 21.01.2025 Faktúra