DFJ0008/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
621,80 € |
14.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0007/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
480,47 € |
11.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0002/24 |
Objednávame si u Vás údržbový materiál v celkovej hodnote 150,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0006/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
247,86 € |
10.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/24 |
internet 01/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,90 € |
09.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0005/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
221,69 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0003/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
648,86 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0004/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
55,80 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
245,80 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/24 |
vývoz tetrapakov a kovov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
54,84 € |
08.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0002/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
199,81 € |
07.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0001/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
419,31 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0001/24 |
Objednávame si u Vás:
- oprava vodovodného potrubia a kanalizácie v laborat.Bio, kabinet Bio, kabinet Sj v celkovej hodnote 5 700,00 EUR
/búranie, oprava, stavebné práce, maliarske práce/ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
RAMIVO s.r.o. |
31425101 |
|
0,00 € |
03.01.2024 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0001/24 |
výkon zodpovednej osoby 1/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/24 |
vývoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
76,80 € |
01.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/24 |
elektr.energia 1/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/24 |
elektr.energia 1/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 2023 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
463,28 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/24 |
poskytnutie práva používať verzie 2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
22,44 € |
01.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |