Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0012/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 122,10 € 17.01.2024 22.01.2024 Faktúra
DFJ0011/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 190,78 € 16.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFJ0010/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 668,24 € 15.01.2024 17.01.2024 Faktúra
DFJ0009/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 319,03 € 15.01.2024 17.01.2024 Faktúra
Zmluva č. 1/2024/GymSk Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 00160369 Edusteps 52152219 816,00 € 15.01.2024 18.01.2024 14.03.2024 17.01.2024 Mgr. Katarína Mrvová riaditeľka Zmluva
DFB0005/24 realizácia stav.prác- oprava vod.potrubia a kanalizácie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 RAMIVO s.r.o. 31425101 5 406,94 € 15.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFJ0008/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 621,80 € 14.01.2024 17.01.2024 Faktúra
DFJ0007/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 480,47 € 11.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0002/24 Objednávame si u Vás údržbový materiál v celkovej hodnote 150,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 M-MAS, s.r.o. 47179350 0,00 € 10.01.2024 11.01.2024 Objednávka
DFJ0006/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 247,86 € 10.01.2024 13.01.2024 Faktúra
DFB0002/24 internet 01/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 19,90 € 09.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFJ0005/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 221,69 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
DFJ0003/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 648,86 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
DFJ0004/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 DIRECO spol. s r.o. 47375531 55,80 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
DFB0003/24 vodné, stočné Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 245,80 € 08.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFB0011/24 vývoz tetrapakov a kovov Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 54,84 € 08.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFJ0002/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 199,81 € 07.01.2024 11.01.2024 Faktúra
DFJ0001/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 419,31 € 04.01.2024 11.01.2024 Faktúra
0001/24 Objednávame si u Vás: - oprava vodovodného potrubia a kanalizácie v laborat.Bio, kabinet Bio, kabinet Sj v celkovej hodnote 5 700,00 EUR /búranie, oprava, stavebné práce, maliarske práce/ Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 RAMIVO s.r.o. 31425101 0,00 € 03.01.2024 03.01.2024 Objednávka
DFB0001/24 výkon zodpovednej osoby 1/2024 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 55,20 € 01.01.2024 10.01.2024 Faktúra