DFJ0012/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
122,10 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0011/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
190,78 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0010/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
668,24 € |
15.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0009/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
319,03 € |
15.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 1/2024/GymSk |
Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
Edusteps |
52152219 |
|
816,00 € |
15.01.2024 |
18.01.2024 |
14.03.2024 |
17.01.2024 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0005/24 |
realizácia stav.prác- oprava vod.potrubia a kanalizácie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
RAMIVO s.r.o. |
31425101 |
|
5 406,94 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0008/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
621,80 € |
14.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0007/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
480,47 € |
11.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0002/24 |
Objednávame si u Vás údržbový materiál v celkovej hodnote 150,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0006/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
247,86 € |
10.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/24 |
internet 01/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,90 € |
09.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0005/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
221,69 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0003/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
648,86 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0004/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
55,80 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
245,80 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/24 |
vývoz tetrapakov a kovov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
54,84 € |
08.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0002/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
199,81 € |
07.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0001/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
419,31 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0001/24 |
Objednávame si u Vás:
- oprava vodovodného potrubia a kanalizácie v laborat.Bio, kabinet Bio, kabinet Sj v celkovej hodnote 5 700,00 EUR
/búranie, oprava, stavebné práce, maliarske práce/ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
RAMIVO s.r.o. |
31425101 |
|
0,00 € |
03.01.2024 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0001/24 |
výkon zodpovednej osoby 1/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |