DFJ0072/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
766,29 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
oprava kamer.systému |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
54,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0075/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
244,61 € |
07.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
internet 4/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
25,20 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0012/24 |
Objednávame si prepravu žiakov do Múzea Holokaustu v Seredi dňa 8.04.2024, 2 autobusy
Celková cena 550,00 EUR
|
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MIBRO s.r.o. |
51781972 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0071/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
258,38 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
zrážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
309,18 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
vyúčtovanie variab.zložky tepla 1-2/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-27 009,76 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0067/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
46,20 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0069/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
496,32 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0068/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
283,15 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0011/24 |
Objednávame si u Vás drobný údržbový materiál v celkovej hodnote 150,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
02.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0054/24 |
drobný údržb.materiál |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
19,26 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0070/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
692,17 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,67 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,58 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
zemný plyn |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
výkon zodpovednej osoby 4/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/24 |
elektr.energia 4/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
elektr.energia 4/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |