DFB0104/24 |
elektr.energia 6/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
947,41 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/24 |
elektr.energia 6/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
64,74 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,20 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,58 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/24 |
plyn 6/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,00 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/24 |
výkon technika BOZP, PO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
39,84 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
67,50 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24 |
vývoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
163,20 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/24 |
vyúčtovanie elektr.energie 5/2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6,05 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24 |
služby na úseku CO 05/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
30,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0118/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
1 739,06 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
A-nova s.r.o. |
45356505 |
|
86,40 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0117/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
406,09 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0115/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
401,46 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0114/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
386,38 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0113/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
569,76 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0116/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
72,60 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0112/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
531,58 € |
26.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0024/24 |
Objednávame si u Vás technické zabezpečenie akcie:
,, Gympel proti rakovine ´´ dňa 14.06.2024 v celkovej hodnote 1 000,00 EUR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
R.B.X.T., a.s. |
36246565 |
|
0,00 € |
24.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0111/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
629,20 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |