Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0104/24 elektr.energia 6/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 947,41 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0103/24 elektr.energia 6/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 64,74 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0106/24 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,20 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0105/24 poplatky za telekomunikačné služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,58 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0101/24 plyn 6/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 506,00 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0108/24 výkon technika BOZP, PO Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 39,84 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0110/24 zber a preprava kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ALATERE, s.r.o. 47158166 67,50 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0109/24 vývoz kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 163,20 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0112/24 vyúčtovanie elektr.energie 5/2024 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 6,05 € 31.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFB0113/24 služby na úseku CO 05/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 BELJA, s.r.o. 36276634 30,00 € 31.05.2024 12.06.2024 Faktúra
DFJ0118/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. 34139141 1 739,06 € 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFB0099/24 čistiace prostriedky Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 A-nova s.r.o. 45356505 86,40 € 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFJ0117/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 406,09 € 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFJ0115/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 401,46 € 27.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFJ0114/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 386,38 € 27.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFJ0113/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 569,76 € 27.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFJ0116/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 DIRECO spol. s r.o. 47375531 72,60 € 27.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFJ0112/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 531,58 € 26.05.2024 Faktúra
0024/24 Objednávame si u Vás technické zabezpečenie akcie: ,, Gympel proti rakovine ´´ dňa 14.06.2024 v celkovej hodnote 1 000,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 R.B.X.T., a.s. 36246565 0,00 € 24.05.2024 25.05.2024 Objednávka
DFJ0111/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 629,20 € 23.05.2024 28.05.2024 Faktúra