Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0032/24 Objednávame si u Vás: -učebnice KlettMaximal inter...21 ks,195,00 EUR -Nový slovenský jazyk 6.roč,I.č..22 ks, 181,00 EUR -Nový slovenský jazyk 6.roč,II.č.22ks, 181,00EUR -učebnice Direkt interaktiv ...50ks, 889,00 EUR -Nový sloven. jazyk I.č. 7.roč..22 ks Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PRESKOLY.sk sro 51692881 0,00 € 03.07.2024 03.07.2024 Objednávka
DFB0132/24 školenie verejné obstarávanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ASVO, s.r.o. 55566804 80,00 € 02.07.2024 16.07.2024 Faktúra
0030/24 Objednávame si u Vás drobný údržb.materiál v celkovej hodnote 100,00EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 M-MAS, s.r.o. 47179350 0,00 € 01.07.2024 01.07.2024 Objednávka
DFB0131/24 elektrická energia 7/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 64,74 € 01.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0130/24 elektrická energia 7/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 947,41 € 01.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0136/24 poplatky za telkom.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,96 € 01.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0135/24 poplatky za telkom.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,58 € 01.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0126/24 drobný údrž.materiál Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 M-MAS, s.r.o. 47179350 57,12 € 01.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0127/24 plyn Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 506,00 € 01.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0128/24 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 55,20 € 01.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0137/24 prenájom telocvične Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica 00607347 238,95 € 01.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0138/24 vyúčtovanie elektr.energie 6/2024 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 -1,40 € 30.06.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0125/24 služby na úseku CO Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 BELJA, s.r.o. 36276634 30,00 € 30.06.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0134/24 výkon technika PO, BOZP Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 39,84 € 30.06.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0142/24 vývoz odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 163,20 € 30.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFJ0142/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. 34139141 784,50 € 28.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0133/24 zber a preprava kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ALATERE, s.r.o. 47158166 40,50 € 28.06.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0129/24 renovácia tonerov Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bc. Richard Guček- GuR 35495669 80,00 € 28.06.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0124/24 čistiace prostriedky šj Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 BAL TIP Slovakia sr.o. 36260428 415,46 € 28.06.2024 16.07.2024 Faktúra
0031/24 Objednávame si u Vás: - čistič trúb ............. 10 ks - savo 1l.................. 20 ks - soda kraštalická 1kg..... 20 ks - vinilové rukavice M ......10 krabíc - cif na nerez............. 10ks - vanisch ................. 10ks - vrece na popelnice 170l.. Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 BAL TIP Slovakia sr.o. 36260428 0,00 € 27.06.2024 28.06.2024 Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »