Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 1/2024/GymSk Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 00160369 Edusteps 52152219 816,00 € 15.01.2024 18.01.2024 14.03.2024 17.01.2024 Mgr. Katarína Mrvová riaditeľka Zmluva
DFB0005/24 realizácia stav.prác- oprava vod.potrubia a kanalizácie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 RAMIVO s.r.o. 31425101 5 406,94 € 15.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFJ0008/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 621,80 € 14.01.2024 17.01.2024 Faktúra
DFJ0007/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 480,47 € 11.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0002/24 Objednávame si u Vás údržbový materiál v celkovej hodnote 150,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 M-MAS, s.r.o. 47179350 0,00 € 10.01.2024 11.01.2024 Objednávka
DFJ0006/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 247,86 € 10.01.2024 13.01.2024 Faktúra
DFB0002/24 internet 01/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 19,90 € 09.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFJ0005/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 221,69 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
DFJ0003/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 648,86 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
DFJ0004/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 DIRECO spol. s r.o. 47375531 55,80 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
DFB0003/24 vodné, stočné Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 245,80 € 08.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFB0011/24 vývoz tetrapakov a kovov Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 54,84 € 08.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFJ0002/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 199,81 € 07.01.2024 11.01.2024 Faktúra
DFJ0001/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 419,31 € 04.01.2024 11.01.2024 Faktúra
0001/24 Objednávame si u Vás: - oprava vodovodného potrubia a kanalizácie v laborat.Bio, kabinet Bio, kabinet Sj v celkovej hodnote 5 700,00 EUR /búranie, oprava, stavebné práce, maliarske práce/ Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 RAMIVO s.r.o. 31425101 0,00 € 03.01.2024 03.01.2024 Objednávka
DFB0001/24 výkon zodpovednej osoby 1/2024 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 55,20 € 01.01.2024 10.01.2024 Faktúra
DFB0004/24 vývoz kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 76,80 € 01.01.2024 18.01.2024 Faktúra
DFB0007/24 elektr.energia 1/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 947,41 € 01.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0006/24 elektr.energia 1/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 64,74 € 01.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0008/24 vyúčtovanie elektr.energie 2023 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MAGNA Energia a.s. 35743565 463,28 € 01.01.2024 23.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »