| 0003/26 |
ubytovanie a stravovanie žiakov počas LVVK |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Penzión Lomnicky s. r. o. |
47622555 |
|
5 850,00 € |
14.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0242/25 |
vedenie účtovníctva 122025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
13.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0002/26 |
Objednávame u Vás občerstvenie na OK Olympiády v nemeckom jazyku konanej dňa 15.01.2026 v budove gymnázia: |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
38,20 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0241/25 |
elektrická energia 12/25 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,93 € |
12.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
internet 01/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
08.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 8/2024/GymSk) |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 0198/2024 odber biologického odpadu a použitých jedlých olejov |
Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 |
00160369 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
0,00 € |
07.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/2026/GymSk |
Zmluva č. 2026/9/MO o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí OK Olympiády v NJ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica |
00160369 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
673,00 € |
07.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
Mgr. Katarína Mrvová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0001/26 |
Čistenie rín a zvodov na budove gymnázia - výškové práce |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
34140590 |
|
212,54 € |
07.01.2026 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0238/25 |
zrážky za 12/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,48 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
spotreba elektriny za 01/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 271,99 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |