Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0053/25 Objednávka dopravy Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Martin Hanáček 15543625 500,00 € 18.09.2025 20.09.2025 Objednávka
0052/25 Objednávame si u Vás kombinovanú pákovú batériu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ABVO Ludovít Bureš 17774268 191,00 € 10.09.2025 11.09.2025 Objednávka
DFB0148/25 Zrážky 05.08.2025-04.09.2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 386,39 € 10.09.2025 20.09.2025 Faktúra
0051/25 Objednávame si u Vás: toaletný papier TP Economy 360ks cena 291,-€ háčik 10ks cena 6,00€ celková suma: 297,-€ Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 BAL TIP Slovakia sr.o. 36260428 297,00 € 08.09.2025 09.09.2025 Objednávka
DFB0145/25 vedenie účtovníctva 8_2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Centrum podporných služieb 53243188 1 700,00 € 08.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFB0144/25 dejepisný atlas Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Martinus, s.r.o. 45503249 357,00 € 08.09.2025 20.09.2025 Faktúra
0050/25 Objednávame si u Vás optický valec do Lexmark B220Z00 v sume 95,-€ a servis notebooku v sume 35,-€ Celková suma 130,-€ Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bc. Richard Guček- GuR 35495669 0,00 € 05.09.2025 06.09.2025 Objednávka
DFB0146/25 internet 9/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 20,40 € 05.09.2025 20.09.2025 Faktúra
0049/25 Overenie váh Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 200,00 € 03.09.2025 04.09.2025 Objednávka
DFB0143/25 výkon technika PO a BOZP Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 PROFIS spol. s r.o. 34103201 67,65 € 03.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFB0142/25 poplatky za telekomunik.služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,73 € 03.09.2025 20.09.2025 Faktúra
Zmluva č. 25/2025/GymSk Zmluva o nájme nebytových priestorov - miestnosti M3 a F2 s príslušentvom Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica 00160369 Mesto Skalica 00309982 74,25 € 02.09.2025 09.09.2025 19.09.2025 05.09.2025 Mgr. Katarína Mrvová riaditeľka školy Zmluva
DFB0140/25 Toner Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bc. Richard Guček- GuR 35495669 39,00 € 02.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFJ0141/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 208,85 € 02.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFJ0140/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 427,64 € 01.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFB0138/25 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 56,58 € 01.09.2025 20.09.2025 Faktúra
Zmluva č. 23/2025/GymSk Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. S-1/2025 príprava obedov pre žiakov Strednej odbornej školy strojníckej Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica 00160369 Stredná odborná škola strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica 00893137 0,00 € 28.08.2025 01.09.2025 30.06.2026 28.08.2025 Mgr. Katarína Mrvová riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 24/2025/GymSk Zmluva o nájme NP telocvičňa č. 089 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica, Námestie slobody 0/3, Skalica 00160369 Karate Dojo Skalica 36091022 0,00 € 28.08.2025 01.09.2025 30.06.2026 28.08.2025 Mgr. Katarína Mrvová riaditeľka školy Zmluva
DFJ0139/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 557,29 € 28.08.2025 20.09.2025 Faktúra
DFJ0138/25 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 1 511,41 € 28.08.2025 20.09.2025 Faktúra