Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0050/24 Objednávame si u Vás: - TP -Link TL-WA850RE 300Mb/s extender/AP, interné antény do šj v celkovej hodnote 17,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bc. Richard Guček- GuR 35495669 0,00 € 12.09.2024 12.09.2024 Objednávka
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 18/2018/GymSk) Dodatok č. 3 k zmluve o nájme č. 1509030 Centrum podporných služieb Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 00160369 Centrum podporných služieb 53243188 8 944,83 € 12.09.2024 01.01.2024 30.06.2025 16.09.2024 Mgr. Katarína Mrvová riaditeľka školy Zmluva
DFJ0155/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 150,80 € 11.09.2024 13.09.2024 Faktúra
DFJ0156/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 325,06 € 11.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0182/24 vodné, stočné Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 234,62 € 10.09.2024 13.09.2024 Faktúra
DFJ0154/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 798,31 € 09.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFJ0153/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 471,25 € 09.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFJ0152/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 61,86 € 09.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0180/24 internet 9/24 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 19,90 € 09.09.2024 13.09.2024 Faktúra
DFJ0151/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 383,09 € 08.09.2024 12.09.2024 Faktúra
0049/24 Objednávame si u Vás: - renováciu tonerov HP CF217.....3 ks, cena 65,00 EUR - renovácia toneru Lexmark.......1 ks, cena 80,00 EUR - oprava notebooku ..............1 ks, cena 120,00 EUR Celková cena 265,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bc. Richard Guček- GuR 35495669 0,00 € 05.09.2024 06.09.2024 Objednávka
DFJ0150/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 570,28 € 05.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFJ0149/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 504,62 € 04.09.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0177/24 zrážky Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 332,12 € 04.09.2024 10.09.2024 Faktúra
0048/24 Objednávame si u Vás: - ryzak podlahovy.......5 ks - metla cestna..........5 ks Celková cena 40,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 BAL TIP Slovakia sr.o. 36260428 0,00 € 03.09.2024 03.09.2024 Objednávka
DFB0171/24 čistiace prostriedky šj Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 BAL TIP Slovakia sr.o. 36260428 39,17 € 03.09.2024 10.09.2024 Faktúra
0045/24 Objednávame si u Vás: -drobný údržbový materiál v celkovej hodnote 150,00 EUR Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 M-MAS, s.r.o. 47179350 0,00 € 02.09.2024 02.09.2024 Objednávka
DFB0170/24 udržbový materiál Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 M-MAS, s.r.o. 47179350 57,07 € 02.09.2024 04.09.2024 Faktúra
DFJ0148/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 656,48 € 02.09.2024 05.09.2024 Faktúra
DFJ0146/24 potraviny Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 DIRECO spol. s r.o. 47375531 460,20 € 02.09.2024 05.09.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »