Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0071/25 Kamery HIKVISION DS 3ks + servisnú prácu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bc. Richard Guček- GuR 35495669 731,00 € 20.11.2025 21.11.2025 Objednávka
0070/25 Výkon pracovnej zdravotnej služby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 AGEL Clinic s. r. o. 45725381 600,00 € 20.11.2025 21.11.2025 Objednávka
DFB0203/25 Zyxel GX1900-8HP v3, servis Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bc. Richard Guček- GuR 35495669 166,94 € 20.11.2025 26.11.2025 Faktúra
0068/25 Odborná prehliadka a skúška plynových kotlov Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 SERVIS - PROJEKT s. r. o. 53089341 100,00 € 19.11.2025 21.11.2025 Objednávka
0069/25 Revízia telocvične a tv náradia Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 200,00 € 19.11.2025 21.11.2025 Objednávka
0067/25 Switch Zyxel GS 1900-8HP Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bc. Richard Guček- GuR 35495669 167,00 € 13.11.2025 15.11.2025 Objednávka
DFB0201/25 Oprava osvetlenia a výmena trubíc Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 REMI, s.r.o. 45465827 87,21 € 13.11.2025 26.11.2025 Faktúra
0066/25 Oprava osvetlenia a výmenu trubíc Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 REMI, s.r.o. 45465827 88,00 € 12.11.2025 13.11.2025 Objednávka
DFB0196/25 odvoz kuch.odpadu Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 VEPOS - Skalica s.r.o. 34121633 179,09 € 12.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0197/25 FA - váhy triedy do 20kg - overenie, násl. overenie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 127,99 € 12.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0198/25 vyúčtovanie tepel.energie 10/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -267,86 € 11.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0200/25 elektrická energia 10/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 encare, s.r.o. 52302555 232,97 € 10.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0199/25 FA - vodné, stočné, za 10/25 vyúčtovanie Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 506,55 € 10.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0192/25 kuchynské a čistiace potreby Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 BAL TIP Slovakia sr.o. 36260428 1 019,30 € 07.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0195/25 internet 11/25 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 EHS s.r.o. 36254002 20,40 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
0065/25 Objednávame u Vás čistiace potreby v sume 1019,30€ do školskej jedálne. Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 BAL TIP Slovakia sr.o. 36260428 1 019,30 € 06.11.2025 07.11.2025 Objednávka
Dodatok č. 9 (Zmluva č. 19/2024/GymSk) Dodatok č. 1 k zmluve č. 20242624 o združenej dodávke elektriny - predĺženie platnosti zmluvy Gymnázium Františka Víťazosláva sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 00160369 encare, s.r.o. 52302555 0,00 € 06.11.2025 14.11.2025 31.12.2026 12.11.2025 Mgr. Katarína Mrvová riaditeľka školy Zmluva
DFB0191/25 inzercia Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Záhorák, s.r.o. 47704217 36,90 € 06.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0190/25 Zrážky 05.10.2025-04.11.2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 386,39 € 05.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0189/25 zber a preprava kuch.odpadu od 1.10.2025-31.10.2025 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica 00160369 ALATERE, s.r.o. 47158166 54,00 € 05.11.2025 15.11.2025 Faktúra