Faktúra č. DFO0023/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre dospelých Veľký Meder
  • IČO: 00596507
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0023/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sada zubnej kefky
  • Dátum doručenia: 09.05.2019
  • Celková hodnota: 485,90 €
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť