Faktúra č. DFB0319/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder
  • IČO: 00596507
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0319/23
  • Popis fakturovaného plnenia: všeobecný materiál na úsek údržby, uhlová brúska
  • Dátum doručenia: 02.10.2023
  • Celková hodnota: 518,34 €
  • Identifikácia objednávky: 0067/23
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť