Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0074/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 485,44 € 24.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0077/25 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 775,04 € 24.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0075/25 počítač HP, tonery, inštalačné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 1 360,07 € 24.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0078/25 elektroinštalačné práce, demontáž, dodanie a montáž led lámp a led neónov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 855,00 € 24.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFO0013/25 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 350,10 € 24.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0079/25 dodanie a montáž bojlera Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE 32320698 935,50 € 24.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0076/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 40,00 € 24.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0073/25 oprava a montáž reluxa, nastavenie dvere a okná v areály DSS ( centrálny sklad, garáž, práčovňa) Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 VENTH s.r.o. 53551524 510,00 € 24.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0072/25 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 231,20 € 17.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB0071/25 vodoinštalačné práce v kuchyni DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Attila Végh 41811658 649,00 € 17.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB0069/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 549,92 € 13.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0070/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 926,03 € 13.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0067/25 materiál pre úsek sociálnej rehabilitácie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 162,99 € 13.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0068/25 vyhotovenie hlásenia o vniku odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PolyStar - Nové Zámky 36552119 48,22 € 13.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0064/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 661,85 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0065/25 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 911,72 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0066/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 471,65 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0063/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 encare, s.r.o. 52302555 147,78 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0059/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 580,17 € 07.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0060/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 482,11 € 07.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0058/25 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 43,64 € 07.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0061/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 25,00 € 07.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0062/25 služby v oblasti BOZP 01,02/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing Klára Lászlóová 43125981 400,00 € 07.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFO0011/25 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 38,20 € 05.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFO0012/25 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 557,39 € 05.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0056/25 pračka a sušička prádla Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Merkur-Csolle Rafael 35281316 1 378,00 € 05.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0057/25 lieky pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 14,97 € 05.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFO0010/25 cigarety Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 653,50 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0055/25 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 68,88 € 04.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0053/25 poplatok za mobilné služby 02/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 119,57 € 04.03.2025 20.03.2025 Faktúra