DFB0104/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
624,59 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
578,60 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
potarviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 472,93 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
odvoz odpadovej vody za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0020/24 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
126,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
autobatéria do služobného motorového vozidla Hyundai i30 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
226,00 € |
22.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0019/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
37,07 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
maliarske a natieračské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
1 695,00 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24 |
opravárske práce - odstránenie 3 vrstvovej gum. podlahy cca 20 m2, kachličkovanie podlahy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
1 890,80 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
535,83 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/24 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
40,68 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
389,52 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
45,00 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
31,08 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
tréningový seminár 5P - Program podpory zdravia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
opravu služobného motorového vozidla Hyundai i30 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
720,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0018/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
165,00 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/24 |
vozík 2x17l s držiakom na vrece a košíkom Janegal economic |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
356,40 € |
12.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0017/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
523,80 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0016/24 |
podbradník |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
251,10 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/24 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
843,65 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
530,09 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
483,45 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
316,31 € |
10.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0015/24 |
ponožky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
273,00 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
193,08 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
526,87 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0014/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
623,50 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |