Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0261/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 479,92 € 22.07.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0260/24 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 844,61 € 22.07.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0258/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 515,28 € 20.07.2024 05.08.2024 Faktúra
DFO0047/24 strihanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 126,00 € 18.07.2024 05.08.2024 Faktúra
DFB0257/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 657,87 € 18.07.2024 05.08.2024 Faktúra
DFB0255/24 deratizácia Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Derakat, s.r.o. 45330662 200,40 € 17.07.2024 05.08.2024 Faktúra
DFB0255/24 deratizácia Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Derakat, s.r.o. 45330662 200,40 € 17.07.2024 05.08.2024 Faktúra
DFB0263/24 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 39,84 € 17.07.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0259/24 tonery, servisné, inštalačné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 662,50 € 17.07.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0242/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 724,05 € 10.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0241/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 535,05 € 10.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0240/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 20,00 € 08.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0247/24 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 327,87 € 08.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0246/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 431,79 € 08.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0245/24 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 687,34 € 08.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0244/24 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 978,15 € 08.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0250/24 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 96,00 € 03.07.2024 29.07.2024 Faktúra
DFB0253/24 PHM za mes. 06/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 549,19 € 03.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0249/24 program Cygnus Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 956,05 € 02.07.2024 29.07.2024 Faktúra
DFB0239/24 tonery, Ms Office softver Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 235,60 € 02.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0248/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 20,00 € 01.07.2024 29.07.2024 Faktúra
DFB0237/24 elektrická energia za 07/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 569,18 € 01.07.2024 29.07.2024 Faktúra
DFB0232/24 všeobecný materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Condor trade s.r.o. 44264534 203,98 € 01.07.2024 29.07.2024 Faktúra
DFB0238/24 holenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 782,50 € 01.07.2024 29.07.2024 Faktúra
DFB0252/24 poplatok za telekomunikačné služby 06/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 37,15 € 01.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0251/24 poplatok za mobilné služby 06/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 111,97 € 01.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0254/24 služby v oblasti BOZP-OPP Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing Klára Lászlóová 43125981 360,00 € 01.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFO0043/24 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 712,73 € 01.07.2024 05.08.2024 Faktúra
DFO0043/24 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 712,73 € 01.07.2024 05.08.2024 Faktúra
DFB0233/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 492,45 € 30.06.2024 29.07.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »