Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0078/24 služby v oblasti BOZP-OPP za mes. 01,02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing Klára Lászlóová 43125981 360,00 € 04.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB0058/24 všeobecný materiál na úsek údržby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Condor trade s.r.o. 44264534 504,58 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 zverejnenie inzerátu v týždenníku Csallókoz Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 REMÉNY s.r.o. 36771457 7,92 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0059/24 holenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 835,00 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0072/24 poplatok za mobilné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 224,74 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0071/24 poplatok za telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 35,95 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0068/24 elektrická energia za 03/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 569,18 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFO0013/24 doplatok za lieky Herak Roman Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 39,98 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0060/24 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 246,62 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0065/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 276,78 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0064/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 575,11 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0067/24 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0074/24 vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 320,46 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0070/24 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 20,78 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0069/24 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 11,50 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0055/24 čistiace prostriedky na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 1 366,74 € 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0075/24 tonery, servis VT Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 768,00 € 27.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0057/24 pračka Whirlpool Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Merkur-Csolle Rafael 35281316 559,00 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0056/24 odvoz odpadovej vody za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 987,90 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0063/24 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 340,34 € 26.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0062/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 938,75 € 26.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0061/24 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 532,58 € 26.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFO0012/24 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 170,00 € 22.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFB0054/24 vyhotovenie pôdorysu adaptácie priestorov klubovne na bývanie a jej prístavby v areály DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 540,00 € 21.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0053/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 426,75 € 20.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0052/24 chlieb,pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 187,93 € 20.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0050/24 materiál na stravovaciu prevádzku Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Karol Sipos 32304544 143,79 € 20.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0051/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 30,00 € 20.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFO0011/24 strihanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 115,50 € 16.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFO0010/24 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 10,56 € 15.02.2024 04.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »