Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0016/24 podbradník Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 251,10 € 11.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0084/24 rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 90,00 € 11.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB0083/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 843,65 € 11.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB0082/24 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 530,09 € 11.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB0081/24 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 483,45 € 11.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB0085/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 25,00 € 11.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0077/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 316,31 € 10.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFO0015/24 ponožky pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAZSU, s. r. o. 53785185 273,00 € 07.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0076/24 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ILLE papier Service 36226947 193,08 € 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0073/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 526,87 € 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFO0014/24 cigarety Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 623,50 € 04.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0080/24 PHM za mes. 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 360,44 € 04.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB0078/24 služby v oblasti BOZP-OPP za mes. 01,02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing Klára Lászlóová 43125981 360,00 € 04.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB0058/24 všeobecný materiál na úsek údržby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Condor trade s.r.o. 44264534 504,58 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 zverejnenie inzerátu v týždenníku Csallókoz Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 REMÉNY s.r.o. 36771457 7,92 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0059/24 holenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 835,00 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0072/24 poplatok za mobilné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 224,74 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0071/24 poplatok za telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 35,95 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0068/24 elektrická energia za 03/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 569,18 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFO0013/24 doplatok za lieky Herak Roman Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 39,98 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0060/24 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 246,62 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0065/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 276,78 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0064/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 575,11 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0067/24 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0074/24 vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 320,46 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0070/24 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 20,78 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0069/24 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 11,50 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0055/24 čistiace prostriedky na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 1 366,74 € 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0075/24 tonery, servis VT Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 768,00 € 27.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0057/24 pračka Whirlpool Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Merkur-Csolle Rafael 35281316 559,00 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »