Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0117/23 mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 363,85 € 11.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0116/23 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 294,31 € 11.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0115/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 693,67 € 11.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0114/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 184,66 € 10.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0118/23 deratizácia Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Derakat, s.r.o. 45330662 286,80 € 06.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0111/23 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ILLE papier Service 36226947 193,08 € 06.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFO0022/23 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 1,74 € 05.04.2023 21.04.2023 Faktúra
DFO0021/23 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 12,42 € 05.04.2023 21.04.2023 Faktúra
DFO0020/23 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,46 € 05.04.2023 21.04.2023 Faktúra
DFB0110/23 lieky pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 94,92 € 05.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0113/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 393,22 € 05.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0097/23 PHM za 03/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 560,14 € 04.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0108/23 manažerské úkony Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová 50564072 998,00 € 04.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0099/23 používanie programu Cygnus Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 IReSoft, s.r.o. 26297850 865,19 € 03.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0105/23 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 20,00 € 03.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0096/23 holenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 787,50 € 03.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0109/23 tonery,interný disk, servis počítačov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 604,30 € 03.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0104/23 poplatok za telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 36,10 € 01.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0103/23 poplatok za mobilné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 119,19 € 01.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0098/23 elektrická energia za 04/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 643,79 € 01.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0107/23 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 31.03.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0095/23 všeobecný materiál na úsek údržby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Condor trade s.r.o. 44264534 177,62 € 31.03.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0102/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 502,38 € 31.03.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0101/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 285,79 € 31.03.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0112/23 vyúčtovanie elektrickej energie za 03/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 429,36 € 31.03.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0106/23 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 21,56 € 29.03.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0091/23 odvoz odpadovej vody za 03/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 987,90 € 28.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0093/23 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 462,26 € 27.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0090/23 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 370,21 € 27.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0100/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 906,08 € 27.03.2023 18.04.2023 Faktúra