Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0191/23 všeobecný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Agrohobby 17729793 249,10 € 12.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0189/23 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 283,73 € 12.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0185/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 594,19 € 12.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0184/23 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 293,34 € 12.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0183/23 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 495,51 € 12.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0188/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 250,93 € 10.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0182/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 500,43 € 09.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0187/23 odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PolyStar - Nové Zámky 36552119 42,96 € 07.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0178/23 PHM za mes. 05/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 512,18 € 05.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFO0038/23 cigarety Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 567,00 € 05.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFB0205/23 dobropis za vrátené stravné lístky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 -79,80 € 05.06.2023 18.07.2023 Faktúra
DFB0174/23 manažerské úkony Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová 50564072 998,00 € 04.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0173/23 stravné lístky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 177,98 € 02.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0177/23 poplatok za mobilné služby 05/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 90,99 € 01.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0176/23 poplatok za telekomunikačné služby 05/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 54,66 € 01.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0172/23 elektrická energia za 06/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 643,79 € 01.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0179/23 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ILLE papier Service 36226947 195,91 € 01.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0170/23 všeobecný materiál na úsek údržby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Condor trade s.r.o. 44264534 210,37 € 01.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0167/23 holenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 785,00 € 01.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0181/23 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 45,00 € 31.05.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0175/23 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 31.05.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0171/23 lieky pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 27,55 € 31.05.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0180/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 267,47 € 31.05.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0186/23 vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 181,01 € 31.05.2023 29.06.2023 Faktúra
DFO0042/23 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 3,05 € 31.05.2023 30.06.2023 Faktúra
DFO0041/23 lieky - Macali Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 33,62 € 31.05.2023 30.06.2023 Faktúra
DFO0040/23 lieky - Pavlovic Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 5,19 € 31.05.2023 30.06.2023 Faktúra
DFO0039/23 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 812,38 € 31.05.2023 30.06.2023 Faktúra
DFB0198/23 ťarchopis k FA č. 202305071/nákup všeob.mat. Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Condor trade s.r.o. 44264534 1,65 € 31.05.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0166/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 383,84 € 30.05.2023 15.06.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »