DFB0191/23 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrohobby |
17729793 |
|
249,10 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
283,73 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
594,19 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
293,34 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
495,51 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
250,93 € |
10.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
500,43 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/23 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
42,96 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/23 |
PHM za mes. 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
512,18 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0038/23 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
567,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/23 |
dobropis za vrátené stravné lístky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-79,80 € |
05.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/23 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
04.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/23 |
stravné lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
177,98 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/23 |
poplatok za mobilné služby 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
90,99 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/23 |
poplatok za telekomunikačné služby 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
54,66 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/23 |
elektrická energia za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,79 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
195,91 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/23 |
všeobecný materiál na úsek údržby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
210,37 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/23 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
785,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
45,00 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/23 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
27,55 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
267,47 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
181,01 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0042/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
3,05 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0041/23 |
lieky - Macali |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
33,62 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0040/23 |
lieky - Pavlovic |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
5,19 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0039/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
812,38 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/23 |
ťarchopis k FA č. 202305071/nákup všeob.mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
1,65 € |
31.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
383,84 € |
30.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |