Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0269/25 šetriče vody na drezy, na umývadlá, na sprchy Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Rewater s.r.o. 08666130 477,57 € 26.08.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0270/25 odvoz odpadovej vody za 08/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 1 090,27 € 26.08.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0266/25 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 879,49 € 26.08.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0267/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 984,17 € 26.08.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0268/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 109,38 € 26.08.2025 09.09.2025 Faktúra
DFO0052/25 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 594,44 € 26.08.2025 09.09.2025 Faktúra
DFO0051/25 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 185,00 € 25.08.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0264/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 863,13 € 22.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0263/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 46,80 € 22.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0265/25 dodávka a montáž klimatických zariadení Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Revilo s.r.o. 36266426 4 315,95 € 22.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFO0050/25 stríhanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Alexandra Sidóová 56480164 200,00 € 22.08.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0262/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 705,13 € 20.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0259/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 546,46 € 15.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0258/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 460,98 € 15.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0255/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 943,94 € 15.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0256/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 928,77 € 15.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0257/25 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 019,26 € 15.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0260/25 testy k CRP prístroju Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 100,00 € 15.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0245/25 prenájom kontajnera, zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 TSM Veľký Meder, s.r.o. 46456201 211,78 € 15.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0261/25 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 43,64 € 15.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB0254/25 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 GT. s.r.o. 45912602 1 072,59 € 14.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0253/25 postrek na buriny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Agrohobby 17729793 106,40 € 13.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0252/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 encare, s.r.o. 52302555 -300,47 € 11.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0248/25 mucholepka, samolepiaci valček na muchy Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Agrohobby 17729793 140,00 € 08.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0247/25 dodávka a výmena zámku vo vchodových dverách Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 NEA-PLAST, s.r.o. 36279803 123,00 € 08.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFO0048/25 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 787,56 € 07.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFO0049/25 lieky Herak Roman Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 38,20 € 07.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0249/25 lieky pre PSS Farkas Štefan Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 31,49 € 07.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0250/25 lieky do lekárničiek Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 169,25 € 07.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0251/25 nitrilové rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 90,00 € 07.08.2025 27.08.2025 Faktúra