DFO0029/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
190,00 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/25 |
plachta, uterák, osuška |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Miroslav Csuthy oriMtex |
34867350 |
|
1 216,00 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/25 |
voskové plátno , obrus teflonové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szombatex |
30367786 |
|
190,53 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/25 |
zmluvné vedenie Evidencie odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
350,55 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
593,89 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
671,78 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/25 |
čistiace a hygienické potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 165,32 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/25 |
ročná podpora na rok 2025 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/25 |
Kurz prvej pomoci |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky |
36076643 |
|
511,60 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
849,73 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 377,82 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
977,69 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/25 |
služby v oblasti BOZP-OP 03,04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
703,64 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
675,23 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/25 |
kontrola a prečistenie funkčnosti chladiaceho boxu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
eKlima, s.r.o. |
47536039 |
|
172,20 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-305,77 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/25 |
PHM za mes. 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
503,03 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/25 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
87,90 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
78,72 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/25 |
poplatok za mobilné služby 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
94,29 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,99 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0028/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
520,79 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 080,79 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/25 |
lieky pre PSS - Farkas Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
16,23 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/25 |
rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
94,00 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
31,51 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |