DFB0115/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/25 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
49,20 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
936,50 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 648,90 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
731,68 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0023/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
379,26 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/25 |
dvojdňová konferencia: - Empatia v komunikácií v krízových situáciách dňa 24.03.2025 pre 5 zamestnancov - Deeskalácia konfliktov a spolupráca dňa 31.03.2025 pre 6 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 210,00 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
466,46 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 021,88 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-127,55 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/25 |
kontrola požiarnych hydrantov, hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Sido-HASID- tech. s.r.o |
52159124 |
|
414,50 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/25 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
1 000,99 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0022/25 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
653,50 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/25 |
veľkonočný balík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
147,00 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0017/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Matej Krajčovič - Volcano |
55542611 |
|
630,00 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
923,56 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/25 |
PHM za mes. 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
539,93 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/25 |
poplatok za telekomunikačné služby za mes. 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,26 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/25 |
poplatok za mobilné služby 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
114,77 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
201,60 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/25 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
43,64 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/25 |
program Cygnus na mes. 4-6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 007,41 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
720,17 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
457,28 € |
02.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0089/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
502,49 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
428,25 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/25 |
letné pneumatika na motorové vozidlo Caravelle, montáž, demontáž, vyváženie kolies na 3 osobných motorových vozidlách,výmena snímača ABS na vozidle Caravelle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
846,60 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/25 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,97 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/25 |
rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
98,40 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |