Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0115/12
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.10.2012
- Celková hodnota: 626,35 €
- Identifikácia objednávky: 105/2012
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť