Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0113/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostiedky - nákup drogérie pre 5. oddelenie
- Dátum doručenia: 20.11.2024
- Celková hodnota: 322,19 €
- Identifikácia objednávky: 86/2024
- Dátum zverejnenia: 07.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť