Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0099/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup jednorazových pomôcok pre PSS
- Dátum doručenia: 04.11.2025
- Celková hodnota: 591,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 79/2025
- Dátum zverejnenia: 20.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť