Obstarávateľ
            
        	    - Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
 
    
        
        
     
    
    
        
        	Informácie o faktúre
            
            	
            	- Číslo faktúry: DFO0096/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - revízia spotrebičov na r. 2025 CSS Rohov
- Dátum doručenia: 17.10.2025
- Celková hodnota: 618,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 77/2025
- Dátum zverejnenia: 27.10.2025
- Poznámka: 
 
     
 
Tlačiť