Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0058/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 3.odd
- Dátum doručenia: 26.06.2024
- Celková hodnota: 582,23 €
- Identifikácia objednávky: 46/2024
- Dátum zverejnenia: 10.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť